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我的公司是一般納稅人,我做的內賬,如果購買原材料收到發票,我稅價分離做,借:原材料,應交稅金-應交增值稅(進項稅),貸:銀行存款 以后應交稅金-應交增值稅(進項稅),怎么把這個科目做平,求思路

2023-11-23 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-23 10:52

只有實際支付了的增值稅,應交稅金-應交增值稅(進項稅)才能做平

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快賬用戶6186 追問 2023-11-23 10:54

外賬會計給做著外賬,是不是每個月還的跟外賬會計聯系好

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齊紅老師 解答 2023-11-23 11:11

可以核對下?? 進項稅這里? 內外賬應該是一致的 銷項稅可能? 你這邊內賬多、外賬少 實際交稅的話? 根據外賬情況來

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只有實際支付了的增值稅,應交稅金-應交增值稅(進項稅)才能做平
2023-11-23
你好,期末結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納增值稅時, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-10
你好,收到普通發票不得抵扣,應該做在一起,不用在做進項了
2021-12-03
同學您好:購入收到普票正確的分錄: 借:原材料/庫存商品——XX配件 貸:銀行存款/應付賬等 因為是普票,所以票面的稅額是直接計入產品成本的。
2024-08-12
你好,個人建議這種情況,就不需要通過? ?應付賬款 科目過渡,直接用第一種處理方式就好?
2024-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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