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老師,公司是制造企業,有出口免抵退稅,本月有進項稅額留抵15萬,外銷申報有退稅13萬,本月會有退稅13萬,想問一下,如果后面都需要交增值稅,本年除了本月外,其它月份都有交增值稅,后面如果還都有交增值稅,本月的退回13萬,后面會免抵掉嗎

2023-11-20 16:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-20 16:17

本月的退稅13萬是針對出口業務的免抵退稅,而不是用于抵扣進項稅額的。因此,即使后面月份需要交增值稅,也不會影響本月的退稅金額。 需要注意的是,如果后面月份的進項稅額留抵金額超過13萬,那么超過部分需要繳納增值稅,而不是免抵退稅。 此外,如果后面月份有交增值稅,那么這些稅額可以在計算應納稅額時從銷項稅額中抵扣。但是,這些稅額不會影響本月的退稅金額。 總之,本月的退稅13萬是針對出口業務的免抵退稅,后面月份的交增值稅不會影響本月的退稅金額。

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本月的退稅13萬是針對出口業務的免抵退稅,而不是用于抵扣進項稅額的。因此,即使后面月份需要交增值稅,也不會影響本月的退稅金額。 需要注意的是,如果后面月份的進項稅額留抵金額超過13萬,那么超過部分需要繳納增值稅,而不是免抵退稅。 此外,如果后面月份有交增值稅,那么這些稅額可以在計算應納稅額時從銷項稅額中抵扣。但是,這些稅額不會影響本月的退稅金額。 總之,本月的退稅13萬是針對出口業務的免抵退稅,后面月份的交增值稅不會影響本月的退稅金額。
2023-11-20
你好,是的,有的地方稅局是這么算的,但有的地方是按增值稅留抵退的.你要看你當地的稅局是怎么計算的
2022-01-06
你好,三級明細不用平是累計數,二級明細一借一貸已經平了。
2022-12-08
你好? 不可以免交的
2022-04-02
你好;? 期末留底進項稅寫0? ; 你都要繳納了。說明你沒有留底進項稅的?
2023-03-03
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