你好,在23b其他里面填寫
老師我們有一筆進項稅不符合,稅局通知轉出進項稅額,我應該填寫表二23a欄次(異常憑證轉出進項稅額),還是填寫23b欄次(其他應作為進項稅額轉出的情形)。
老師,公司取得進項,收到稅務通知是異常憑證,未做轉出處理,月底又收到異常解除。那次月報稅的時候申報表進項怎么填寫,異常憑證轉入的要不要勾選
老師好,發票丟失了,進項稅額轉出應該填在哪行?是異常憑證轉出進賬稅額 23a這行嗎?
在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發票1份,在上月稅局查到為異常發票,要求作轉出進項稅額轉出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行的異常憑證轉出進項稅額,這一行輸入金額轉出嗎?
在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發票1份,在上月稅局查到為異常發票,要求作轉出進項稅額轉出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行(異常憑證轉出進項稅額)這一行輸入金額轉好,還是在23b行(其他應作進項稅額轉出的情形)好?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?