你好 其他里面就可以的
我們抵扣以前年度的進項稅額,本期申報時候需要做進項稅額轉出處理,這種情況應該填寫免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額,還是應該填寫其他應作進項稅額轉出的情形?
金稅盤在12月份已經抵扣了,1月份想進項稅轉出,申報表在附表二如何填寫,進項稅轉出的金額填在哪欄里,是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額,還是填在其他應作進項稅額轉出的情形里
老師我們有一筆進項稅不符合,稅局通知轉出進項稅額,我應該填寫表二23a欄次(異常憑證轉出進項稅額),還是填寫23b欄次(其他應作為進項稅額轉出的情形)。
增值稅申報表本期進項稅額明細中的進項稅額轉出額表中上期留抵稅額退稅欄中填寫了121380.13元,另外其他應作進項稅額轉出的情形填寫了-121380.13元,請問老師從這兩欄中可以看出錯誤地方嗎?
稅局打電話說上游企業去年開給我們的有張進項發票有問題,要我們更正今年三月的申報表做進項稅額轉出,填了附表二的進項稅額轉出欄的異常憑證轉出進項稅額和其他應做進項稅額轉出的情形,都提示申報失敗,應該填哪里呢?
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例,甲公司經常以組合方式銷售B、C產品,組合價為600萬元;A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業企業成本結轉的流程一般是怎么樣的
老師,您好 一般納稅人認證了部分發票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個人員,社保費用比之前的平均值要高
老師我申報的時候填寫到23a了,出現提示異常憑證轉出數據與實際不符,我啟動強制申報了,結果現在稅盤鎖死了,跟我這個填錯欄次有關系嗎?
是的 這個有比對 會提示你的 這個一般不需要填寫在這里的