不可以的呀,你們取得的是3%。
老師,我們購買一批商品時沒有發票,我這批商品銷售時做的了收入有銷項稅,申報增值稅時可以進行抵扣之前留抵的進項稅嗎?
請問老師,我們是農業一般納稅人,我們采購了一批大米,對方小規模納稅人,他開具的3%的專票,說是給我們公司我們可以按9%來抵稅,老師這個說法正確嗎?按常理不是應該開3%我就只能按3%進行抵扣嗎?
老師,您好:我們單位是做亞馬遜出口的,免銷項稅,除了購進貨物取得的專票可以退稅之外,我們單位平時取得的一些進項專票是不是也就不能抵扣呢,直接計入費用
我們從批發商采購的牛肉是進口的,取得了3%的專票,我們不做任何加工就進行銷售,進項可以按9%抵扣嗎?
老師,麻煩問下我們1月從牧業公司收購牛,我們已經售出,取得的免稅發票正常是可以抵扣9%增值稅,但是對方企業未做歸類,1月報稅時我就抵扣不了進項,需要正常繳納增值稅,但是等到2月對方企業做完歸類,把這張發票作廢,在重新給我們開發票,就可以抵扣稅款了,那這筆可以抵扣的進項稅款我可以申請退稅嗎
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產企業出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產負債表,應收賬款貸方的調到預收賬款,其他應付款借方的調到其他應收款借方對嗎?必須要將負數調節嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當時是小規模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認單對嗎
25.4月扣繳24年1月-24.12月房土2稅。因為基本戶之前凍結了。所有有產生滯納金。請問會計分錄咋做???要不要計提
牛肉不是農產品嗎?不是有政策可以3%按9%抵扣嗎?
我們采購的牛肉是初級農產品,但是是進口的不知道符不符合規定。
如果沒有進行加工,符合農產品是可以
這里不管是不是進口的都行嗎?
是的,是的,是這樣子的。