您好,之前留抵的進項稅額還是可以抵扣的
我是現代服務業,平時進項都按10%加計抵減,現在我們購進了一批稅率13%的商品,準備銷售,請問這個進項稅率13%的商品發票,是否可以按10%加計抵減。
老師,我們公司購入一批商品,沒有付款,也沒有收到進項發票,到購入的商品已經銷售且開具了銷售發票給購買方,這個要怎么做賬
老師,我們購買一批商品時沒有發票,我這批商品銷售時做的了收入有銷項稅,申報增值稅時可以進行抵扣之前留抵的進項稅嗎?
老師,請問我們有一批庫存商品要做報廢處理,請問購入時已經抵扣的進項增值稅需要做轉出嗎
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿企業,采購一批貨物,收到進項發票沒有認證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認證發票,但是也導致賬上沒有這一類商品,如果我認證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認證發票的時候是:借:庫存商品,借:應交稅額——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款)
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎