你好,不可以按10%加計(jì)抵減。
我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),平時(shí)進(jìn)項(xiàng)都按10%加計(jì)抵減,現(xiàn)在我們購進(jìn)了一批稅率13%的商品,準(zhǔn)備銷售,請問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅率13%的商品發(fā)票,是否可以按10%加計(jì)抵減。
生產(chǎn)企業(yè)免抵退計(jì)算時(shí)要計(jì)算免稅材料遞減額,我公司銷售干花稅率13%,購入鮮花是免稅的,但是按10%抵扣進(jìn)項(xiàng),跟買入其他商品一樣可抵扣,這個(gè)在出口時(shí)候需要計(jì)算抵減嗎
我們是一般納稅人商貿(mào)公司,購入一批農(nóng)產(chǎn)品給開的稅率9%專票,我直接銷售,請問是按9%抵扣嗎?現(xiàn)在有沒有什么優(yōu)惠政策。并且銷售開票是按13%還是跟進(jìn)項(xiàng)一樣按9%呢?
老師,我想請問就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說蘋果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
我們公司是文化傳媒公司,稅務(wù)備案是培訓(xùn)教育,加計(jì)抵減備案是生活服務(wù),開票是現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)和經(jīng)紀(jì)代理,一直都是按照生活服務(wù)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng),請問老師是不是適用現(xiàn)代服務(wù)進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減?如果錯(cuò)了可以在本月一次性按照進(jìn)項(xiàng)5%調(diào)增嗎
老師,個(gè)體工商戶是不是可以直接從對(duì)公戶上轉(zhuǎn)10萬到法人卡上
小規(guī)模租賃公司,報(bào)年報(bào)的時(shí)候,現(xiàn)金流量表里的補(bǔ)充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數(shù)據(jù)?
客戶要結(jié)算清單,請問這個(gè)是什么,對(duì)方付給我們預(yù)付款,我們賬務(wù)記預(yù)收款,訂單結(jié)束,我們給他開票,充預(yù)收款,記收入,結(jié)算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時(shí)性的工作,就是人手不夠的時(shí)候需要請附近的村民來幫忙干并支付費(fèi)用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現(xiàn)在說開錯(cuò)了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關(guān)系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關(guān)聯(lián)公司租了房子,金額5萬,做了其他業(yè)務(wù)成本5萬,公司其他營業(yè)成本6萬。假設(shè)全年?duì)I業(yè)收入20萬(無法確定其中多少是關(guān)聯(lián)收入,因?yàn)橹皇亲夥?,無對(duì)應(yīng)項(xiàng)目),那G113010關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)狀況表,關(guān)聯(lián)收入一欄是填寫0,還是按比例計(jì)算填寫其他金額
老師,A某人有個(gè)個(gè)體戶,這個(gè)個(gè)體戶能夠開票給有A為股東的企業(yè)嗎
老師,我的經(jīng)營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務(wù),裝卸搬運(yùn)服務(wù)嗎
那開票內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)管理費(fèi)是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務(wù)工人開了建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個(gè)稅嗎