你好 具體的那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品的
我們是一般納稅人商貿(mào)公司,購入一批農(nóng)產(chǎn)品給開的稅率9%專票,我直接銷售,請問是按9%抵扣嗎?現(xiàn)在有沒有什么優(yōu)惠政策。并且銷售開票是按13%還是跟進(jìn)項(xiàng)一樣按9%呢?
我們是一般納稅人,家產(chǎn)品的小規(guī)格公司給我們開1%的專用發(fā)票我們能按9%的抵扣嗎?還是說沒有這政策,只有對方是初級農(nóng)產(chǎn)品才會有加計(jì)扣除9%的說法
老師請問一下,我們一般納稅人加工制造業(yè)稅率13%,現(xiàn)在有一批商品是直接從外購商品大米,臘肉,轉(zhuǎn)手直接銷售出去了,稅率是按多少開票呢,按9%,還是13%呢
請問老師 我們是一般納稅人的小微企業(yè)科技公司,營業(yè)執(zhí)照上有銷售水果蔬菜的項(xiàng)目,請問,如果我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是銷售水果,是否按農(nóng)產(chǎn)品9%還是按一般貨物13%計(jì)稅?銷售農(nóng)產(chǎn)品是否需要什么資質(zhì)?
老師,我們是一般納稅人商貿(mào)公司,從合作社購入牛,然后銷售給別的公司,合作社提供的發(fā)票是免稅的,但是我們開出去的發(fā)票是9%,那我們報(bào)稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能按農(nóng)產(chǎn)品9%抵扣嗎
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
綠豆小米這種
銷項(xiàng)稅率是百分之九的
那我之前按13%開的不對吧,進(jìn)項(xiàng)抵扣有什么10%加計(jì)扣除嗎
需要深加工的安13%繳納 安10%抵扣