你好,同學 實際計提工資,按照4500+623=5123計提
請問老師,勞務派遣公司采用差額征稅,代發工資是工資表實際發放工資(扣除個人社保,公積金),還是應發工資啊(未扣社保,公積金工資)。代扣公積金,代扣社保開具金額是單位+個人合計嗎?
老師,我們給員工補繳的社保和公積金,有滯納金,那這部分滯納金我是在計提社保和公積金的時候做還是在發放社保和公積金的時候做?怎么做?
麻煩老師詳細發一下 計提工資、社保、公積金 繳納社保、公積金、 實際發放工資時的會計分錄 (個人部分在工資里計提 單位部分單獨計提) 謝謝您辛苦了
請問老師,單位給員工扣除社保公積金(社保+公積金623)后實際發放的工資是4500,那我計提的時候應該計提5123還是4500
請教老師,我公司7月份實際發放員工工資4500。社保+公積金623,財務說扣除社保公積金后發4500,但是社保和公積金部分要掛在員工個人往來賬上,后面再收回來,那我應該計提多少啊?我覺得應該 計提:借:管理費用–工資4500 貸:應付工資4500 發放:借:應付工資4500 貸:銀行存款4500 繳納社保公積金:借:管理費用–社保公積金1299.34 貸:其他應收款–社保公積金個人623 銀行存款1922.34 等收員工個人部分時:借:銀行存款623 貸:其他應收款623 這樣不就對了嗎?財務說計提5123,那個人部分怎么掛賬?搞不懂?
老師,開紅字發票會影響企業稅務級別評分么?
老師,你好,我申報企業所得稅,1季度確實沒有收入,收入小于成本,風險提示是中,這樣沒事吧?
老師應交稅費為—9809.85要處理嗎?因為前期買車,后面我們是銷售蔬菜和豬肉免稅得,所以就一直留抵,需要賬務處理嗎?
匯算清繳財務年報已經報上了,所得稅報表顯示于財務報表填寫的0不一致是怎么回事,財務報表我反復看過不是0
父母的商服贈與需要交哪些稅?后期買面需要交個稅嗎
請問老師2025年注冊的公司,注冊資金50萬,需要實繳嗎,
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
好的,謝謝老師
不客氣的,同學,祝你工作順利,有問題隨時問
不好意思老師,再請問您一下,就是這623個人扣款部分應該扣員工的,但因為一些原因還沒扣,后面是要收回來的,本來是扣除保險后實發數是4500,那我應該怎么計提?我就有點暈
老師給你寫個完整的,就明白了 計提 借管理費用5123 貸應付職工薪酬5123 發放,沒有扣除社保公積金 借應付職工薪酬5123 貸銀行存款5123 后期收回 借銀行存款623 貸其他應收款623
好的,非常感謝
不客氣,同學,有問題可以隨時問老師