企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保是誰(shuí)來(lái)承擔(dān),你這個(gè)上面的正確的。
#提問(wèn)#老師,我們是先發(fā)上月工資再本月社保的,實(shí)際發(fā)放工資時(shí),借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個(gè)人所得 貸:銀行存款 到交社保時(shí) 才借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個(gè)人所得 貸:銀行存款 這樣對(duì)么? 省了 借 :其他應(yīng)收(代繳個(gè)人社保公積金部分) 貸:應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個(gè)科目就好。因?yàn)槲乙諉T工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付
1.計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保/公積金(單位部分) 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計(jì)提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對(duì)不對(duì)?謝謝
老師,如果公積金是當(dāng)月扣的,社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費(fèi)用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借:管理費(fèi)用--社保(單位)2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 -公積金個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 計(jì)提單位部分: 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款
請(qǐng)教老師,我公司7月份實(shí)際發(fā)放員工工資4500。社保+公積金623,財(cái)務(wù)說(shuō)扣除社保公積金后發(fā)4500,但是社保和公積金部分要掛在員工個(gè)人往來(lái)賬上,后面再收回來(lái),那我應(yīng)該計(jì)提多少啊?我覺(jué)得應(yīng)該 計(jì)提:借:管理費(fèi)用–工資4500 貸:應(yīng)付工資4500 發(fā)放:借:應(yīng)付工資4500 貸:銀行存款4500 繳納社保公積金:借:管理費(fèi)用–社保公積金1299.34 貸:其他應(yīng)收款–社保公積金個(gè)人623 銀行存款1922.34 等收員工個(gè)人部分時(shí):借:銀行存款623 貸:其他應(yīng)收款623 這樣不就對(duì)了嗎?財(cái)務(wù)說(shuō)計(jì)提5123,那個(gè)人部分怎么掛賬?搞不懂?
老師,這個(gè)月個(gè)稅的申報(bào)截止期限是15號(hào)還是18號(hào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,不是說(shuō)發(fā)行費(fèi)計(jì)入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯(cuò)誤時(shí),記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請(qǐng)教一下,非常感謝!
請(qǐng)教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計(jì)利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師在申報(bào)季度企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入是不是填季度已開(kāi)票金額啊?
老師,本市跨區(qū)建筑服務(wù),未先預(yù)繳,直接申報(bào)繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預(yù)繳嗎?
請(qǐng)問(wèn)勾選發(fā)票的時(shí)候,說(shuō)“當(dāng)前數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)信息不符 ,撤銷后再統(tǒng)計(jì)確認(rèn)”是啥意思?可是每個(gè)發(fā)票我都核對(duì)過(guò)了
有真實(shí)的貨物交易,但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)辦法開(kāi)進(jìn)來(lái)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
題目里面資料四的分錄可以寫成我圈起來(lái)的那樣嗎?我看最終利潤(rùn)分配都是200
1.長(zhǎng)期股權(quán)投資入賬金額的確定是怎么樣的? 2.長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法下的相關(guān)賬務(wù)處理是怎么樣的?
社保個(gè)人部分,本來(lái)是應(yīng)該員工自己承擔(dān)的,但是有一點(diǎn)糾紛暫時(shí)由公司承擔(dān),后期是要收回來(lái)的,老板的意思就是個(gè)人部分要掛賬后期從員工頭上收回來(lái),不管怎么扯就發(fā)4500,我就搞不懂,又要發(fā)4500,又要掛賬收回來(lái),到底是要計(jì)提多少?暈了
意思就是既要跟銀行實(shí)際發(fā)放的4500對(duì)應(yīng)(因?yàn)楣べY已經(jīng)發(fā)了),又要把個(gè)人部分623掛出來(lái),那要怎么操作?我實(shí)在想不通
那你工資多發(fā)放了沒(méi)有?只要沒(méi)有多發(fā)放就是正確的。
就發(fā)了4500,然后叫我把623掛在員工個(gè)名下
那首先你計(jì)提的這個(gè)工資沒(méi)有問(wèn)題,正確的。
財(cái)務(wù)說(shuō)要計(jì)提5123才對(duì),我實(shí)在想不通。所以就是計(jì)提4500就對(duì)了是吧老師
你好,他這個(gè)5000多是工資的嗎?如果是的話,不對(duì),企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保還是你單位承擔(dān)不是嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用社保帶應(yīng)付職工薪酬社保,你可以單獨(dú)進(jìn)行一個(gè)社保的。
是工資是4500。這個(gè)是不變。
財(cái)務(wù)的意思是,因?yàn)橐呀?jīng)發(fā)了4500了,就應(yīng)該把工資調(diào)高,計(jì)提工資5123-社保623=4500。那個(gè)人部分又要掛賬,我被她繞暈了不知道怎么做
社保不是單獨(dú)收回來(lái)了嗎?如果沒(méi)有單獨(dú)收回來(lái)的話,從工資里扣除才這么做,收回來(lái)的社保他怎么平
對(duì)啊,我就是這點(diǎn)想不通了,社保明明就是要收回的還多計(jì)提。她說(shuō)這么簡(jiǎn)單的問(wèn)題我還想不通,讓我自己想,我很無(wú)語(yǔ),到底是怎么個(gè)神仙操作
你問(wèn)下他,如果是計(jì)提5123,那收回個(gè)人的社保又算怎么回事?再充計(jì)起的,那還不如一開(kāi)始就不做。
是啊,她就不跟我說(shuō)清楚,我就計(jì)提4500了,不管了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。