同學(xué)你好 盡量還是公司哦
老師你好,我想問一下,就是說嗯,如果我們公司他要是賣這個嗯環(huán)保設(shè)備的話,嗯它就是說先購進購進的話,大概就是6000塊錢的這個進項發(fā)票,然后他這個賣出的話大概就是賣嗯13,000左右,嗯,但是就是說這個13,000是不含稅價,嗯,它這個購進吧就是6000算是含稅價,嗯開票的這個價格,這13,000是不含稅的,就是說你看我們公司如果說他要是嗯賣給對方的話,嗯這個收幾個點合適,我們這個是怎么算的?你看我是這么想的,就是說嗯,比如說嗯我們購進是6000的發(fā)票就是嗯不含稅13,000,嗯的減去這6000,嗯剩下的這這個7000
老師你好,我想問一下就是說嗯,比如說我們公司呃購進嗯設(shè)備了,但是就是說這個設(shè)備它沒有嗯成本票,嗯,然后我們就讓對方給我們開收據(jù),然后就是這個收據(jù),他這個上面寫的收款方,如果不是公司,他們公司不給我們蓋公司的章,如果說款方寫成個人可以嗎?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設(shè)備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據(jù)蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證。可以嗎?就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師你好,我想問一下,就是我們公司購進粉塵儀,然后對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,開了一張收據(jù),然后是我們股東就是微信轉(zhuǎn)的賬,然后嗯公司對公戶報銷給他的這個筆錢就是說工資對公上體現(xiàn)出來了,就是公司購進貨物這筆錢,嗯,從對公對公賬戶上報銷給的這個嗯股東,然后這種付款方式可以嗎?
老師你好,我想問一下啊,就是說我們公司嗯購進嗯購進那個庫存商品,嗯,然后嗯對方也給我們開發(fā)票了,然后但是呢,我們付款的話是付給他們個人的,沒有付給他們公司,賬戶嗯,然后他們對方給我們開了一個個人公司委托個人收款的一個證明,就是我附上這個證明,加上那個轉(zhuǎn)給他們個人的那個費用款的這個流水票,然后入賬,借庫存商品,貸銀行存款,然后附上這個嗯委托他們公司個人收款證明,還有轉(zhuǎn)給他們公司個人的這個流水,然后再加上嗯他們對方給我們開的發(fā)票,這三張憑證,嗯付這一個分錄上行嗎?
請問老師,違約金可以計入商品成本嗎?因為成本燒高,所以不繼續(xù)供貨,可以把違約金計入商品成本嗎
請問老師,收入總額包含營業(yè)外收入嗎?支出總額包括營業(yè)外支出嗎?
老師您好,我現(xiàn)在報銷一些在辦理銀行業(yè)務(wù)發(fā)生的手續(xù)費是不是要計入管理費用辦公費這個科目
請問老師,小規(guī)模公司五年前沒有抵扣的技術(shù)維護費,現(xiàn)在在要交的增值稅里可以抵扣嗎?
老師好,我進廢砊石渣對方說不給開票,這樣怎么入賬?能不能正常做成本
我想開一張無形資產(chǎn)*其他權(quán)益性無形資產(chǎn)的發(fā)票,必須要先買進無形資產(chǎn)對嗎,購進的發(fā)票是開無形資產(chǎn)*版權(quán),這種具體到無形資產(chǎn)名稱的發(fā)票,還是直接開進無形資產(chǎn)*其他權(quán)益性無形資產(chǎn)這種
老師好,小規(guī)模上季度開票302020,有什么辦法可以不交增值稅嗎
一筆捐贈收入一次性到賬10萬,符合免稅規(guī)定,但是賬上根據(jù)已支定收,分批確定收入,那么報企業(yè)所得稅時 是也把分批確定的收入填入表格里面么
老師,我家小規(guī)模公司,第一季度銷售額普票有退票,所以季度末合計銷售額是負數(shù)13萬,應(yīng)交增值稅也是負數(shù),這個負數(shù)增值稅1300還用結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?營業(yè)外收入可以是負數(shù)嗎?
您好老師,我現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,增加收入,減少成本,調(diào)整多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,建筑公司我們是,年底成本能結(jié)余嗎,我調(diào)整完我應(yīng)該更正哪些報表呢
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝