沒問題,這個正常報銷就可以,但是這個沒有發票不能稅前扣除
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因為跑業務,然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發票了作為業務招待費,他是用自己的微信的錢轉賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費用業務招待費貸其他應付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報銷單,嗯,再附上一張報銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
唉,老師你好,我想問一下,就是說嗯,比如說我們公司的員工,嗯,比如說公司的員工a和b,嗯,然后然后平時公司報銷跑業務的時候都是法人和股東來報銷這個這個錢,然后對公賬戶一般都是轉給法人和股東,法人和股東不是公司員工a和b,這樣可以嗎?這樣報銷可以嗎?
老師你好,我想問一下就是說嗯,比如說我們公司呃購進嗯設備了,但是就是說這個設備它沒有嗯成本票,嗯,然后我們就讓對方給我們開收據,然后就是這個收據,他這個上面寫的收款方,如果不是公司,他們公司不給我們蓋公司的章,如果說款方寫成個人可以嗎?
老師你好,然后我們公司打算購進一臺設備2000塊錢,然后這個沒有進項發票,但是也得入賬嘛,然后對方給我們開收據,您看我可以直接嗯把對公賬戶的錢轉給法人,然后明細標注上報銷。購進設備款嗎?這樣可以嗎?嗯,要不然你看還得法人掏了錢之后,我再從對公賬戶上轉2000給他,其實最終還是從對公賬戶上轉給他,這樣的話一步到位可以嗎?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發票,但是給開收據,你看收據上寫他們,就是收據上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉給法人了,就是嗯,就拿這些憑據嗯做憑證??梢詥??就是收據上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師,我在填第一季度企業所得稅申報表,我們有研發費用,但是我在選第7行免稅收入,減計收入、加計扣除的信息時沒有看到加計扣除的信息,是第一季度不用填寫加計扣除的信息嗎
實際繳納個稅比申報個稅多,那多繳納的個稅怎么退回,是通過退付手續費退回嗎
一季度開票!二季度發現票開重復了!將票沖紅!這張票會抵減一季度收入還是在二季度里面抵減
老師68522.42分3個人6個月的工資怎么分比較合適,, 老?幫我分一下每個人每個月是多少,我怎么分也對不上
老師,管道焊縫打磨,清包工的話,一般納稅人可以按照3計稅吧
申報完后是一個增值稅,三個附加稅,但交款時系統把增值稅分成2部分,一部分是貨物13%,一部分是6%服務,我就想知道怎么分開算的,按比例嗎?
老師,應稅銷售額包括銷售的廢品廢料、報廢的固定資產嗎
上年出口的報關單,要求是今年四月份底前收匯回來。如果收不回來的,4月份之后再收回來的話能否申請出口退稅?
老師,你好,合并報表的調整分錄 借:投資收益 5 貸:未分配利潤 5 怎么填列到合并底稿呀? 是借:投資收益 5 借:未分配利潤 5 貸:未分配利潤5 嗎?還是說通過其他什么公式把投資收益導致利潤的變動弄到未分配利潤里面,然后未分配利潤就不需要借5了
老師,現在對方給我開過來的13%的專票,我可以直接在稅局采納勾選嗎
好的老師就是說必須入賬,但是嗯年底那個解鎖的稅要調增,還有就是我想問您一個問題啊,嗯,如果說公司購進沒有發票的話,這個違規嗎?
不違規 你匯算清繳納稅調整就行
老師你好,我想問一下我們這個嗯稅務局的要來查我們的這個發票,嗯,流水還有這個購銷合同,還有貨物流貨物流這塊我們這個購進了東西之后我們,拿著東西去買方那了,然后順便給他們安裝,所以我們沒有貨物流,但是我們空說無憑,您看這個我們是不是讓嗯賣家給我們開一個證明,我們買完貨物之后就自行提走了,這樣行嗎?
嗯 可以的 可以讓對方說明 或者在合同里面寫清楚
好的老師你像嗯我們有的哈進貨嗯進貨之后就直接讓對方把貨發到我們買買我們東西的那一家了,我就是讓賣家直接把貨發到買家了,這個就算貨物流吧,我們不用再單獨提供證明是吧?
對 只要是你們能提供證明就行
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評