你好,你是一般納稅人,對方給你開的是專票13%的嗎。
嗯,老師您好,我想問一下,嗯,就是說你看我們的公司剛成立是吧,嗯,前期就是說沒有還沒有什么收入,嗯,但是呢我就是說嗯我前期的話沒有收入,但是我每個月呃給一個員工開工資的話,這樣的話合理嗎?說得過去嗎?工資的話肯定是每個月差不多5000
唉,你好老師,我想問一下就是說您看如果我們企業的職工,比如說嗯有三四個吧,嗯,都是退休以后的這個,嗯人員嗯,都是退休了以后的人員,然后這個嗯不給他們交社保你說這樣合規嘛,嗯,稅務局會查嗎?
你好,我想問一下就是說我們公司租了別人的一個那個車輛使用,嗯,然后嗯,就是如果說我們使用這個車的時候,如果說我們這個店屬于電車,充電汽車嗯充電的話產生的費用如果說沒有發票的話,我們可以入賬嗯報銷嗎?
老師你好,我想問一下,如果這個就是說公司有這個收入的話,我們不走對公走,嗯,就是私底下走賬的話,嗯這個就是說這個錢少的話,是不是打到這個法人微信上也沒事啊?
老師你好,我想問一下,就是說嗯,如果我們公司他要是賣這個嗯環保設備的話,嗯它就是說先購進購進的話,大概就是6000塊錢的這個進項發票,然后他這個賣出的話大概就是賣嗯13,000左右,嗯,但是就是說這個13,000是不含稅價,嗯,它這個購進吧就是6000算是含稅價,嗯開票的這個價格,這13,000是不含稅的,就是說你看我們公司如果說他要是嗯賣給對方的話,嗯這個收幾個點合適,我們這個是怎么算的?你看我是這么想的,就是說嗯,比如說嗯我們購進是6000的發票就是嗯不含稅13,000,嗯的減去這6000,嗯剩下的這這個7000
老師,我在填第一季度企業所得稅申報表,我們有研發費用,但是我在選第7行免稅收入,減計收入、加計扣除的信息時沒有看到加計扣除的信息,是第一季度不用填寫加計扣除的信息嗎
實際繳納個稅比申報個稅多,那多繳納的個稅怎么退回,是通過退付手續費退回嗎
一季度開票!二季度發現票開重復了!將票沖紅!這張票會抵減一季度收入還是在二季度里面抵減
老師68522.42分3個人6個月的工資怎么分比較合適,, 老?幫我分一下每個人每個月是多少,我怎么分也對不上
老師,管道焊縫打磨,清包工的話,一般納稅人可以按照3計稅吧
申報完后是一個增值稅,三個附加稅,但交款時系統把增值稅分成2部分,一部分是貨物13%,一部分是6%服務,我就想知道怎么分開算的,按比例嗎?
老師,應稅銷售額包括銷售的廢品廢料、報廢的固定資產嗎
上年出口的報關單,要求是今年四月份底前收匯回來。如果收不回來的,4月份之后再收回來的話能否申請出口退稅?
老師,你好,合并報表的調整分錄 借:投資收益 5 貸:未分配利潤 5 怎么填列到合并底稿呀? 是借:投資收益 5 借:未分配利潤 5 貸:未分配利潤5 嗎?還是說通過其他什么公式把投資收益導致利潤的變動弄到未分配利潤里面,然后未分配利潤就不需要借5了
老師,現在對方給我開過來的13%的專票,我可以直接在稅局采納勾選嗎
唉,老師那個那個問題先不算,我現在就是重新問你一個問題啊,就是說如果說我們要是公司要是賣賣設備的話,嗯,然后嗯我們比如說我們賣出去一個設備,但是我們購進的這個設備沒有發票行嗎?
可以的,只要實際業務的就行,證明不是你虛開發票,你得有購入的證明。
嗯,好的老師,嗯購入的證明是有,不管是開個收據也好什么的是有,但是嗯,我不想把這個入賬,你入賬了之后你抵減成本之后到年底還要調增,嗯還得交稅,那就是說這個證明我可以是不是可以付到這個賣出去的這個發票銷項發票這個后面證明我不是虛開的證明我有購進的這個收據就行了,但是我這個進項沒有發票我也不入成本,這樣可以嗎?這樣他這個查賬的話,這個符合這個正規的嘛,就是反正他就是進項,我們買的是二手的設備,他也沒有發票,這樣也沒事兒是吧?
你好,你需要做成本的,你沒有購入,那你怎么銷售,怎么出庫。
就是你賬上正常做不允許抵扣的匯算清繳。在納稅調增。
唉,好的老師,您的意思就是說只要你夠進的話,嗯,如果說沒有發票的話也符合規定,嗯,但是必須要有收據證明我們有購進,而且必須入賬到年底納稅調增是嗎?必須要走這個流程,即便是麻煩要走這個流程,嗯,否則的話就不規范是吧?
對的,是的,是這么做的。
唉,好的老師您看比如說我們進項沒有發票進項就是2000的成本,然后我們打算賣出11000不含稅的設備價,然后我們給對方要多少稅點,我這樣算行嗎 11,000-2000=9000,9000×企業所得稅5%就是450的企業所得稅11,000+450就是總工讓他們嗯買方開出11,450的這個發票就可以了,嗯,然后您看這樣行嗎?
可以的,可以這么做的。
唉,好的老師,但是您看就是說,嗯,這個關于這個稅后的分紅,嗯這個嗯加啊,就是說稅后分紅不是20個人所得稅是20個點嘛,這個是不是就不能給人加進去了?
你好,不加進去是什么意思?
嗯或者說嗯我們加進去了嗯,只要對方能承受就行,如果承受不了的話就是能承受上多高算多高,這樣行嗎?
就是說那個如果說把那個分紅嗯個人所得稅的20%的那個分紅也算了,加到那個嗯加到那個銷售的那個金額里去的話,是不是太高啊?就看對方能不能承受了,能承受多高是吧?
可以的,你收別人的稅點是這個意思嗎?如果是的話,個稅不算進去了。
嗯,是的,好的,老師是這個意思,老師還想問你一下就是這個,嗯,如果我們坐火車去跑業務,這個火車票就是跟身份證大小一樣的,那個火車票可以作為報銷的嗎?
可以的,可以的,可以的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。