對(duì)的,這個(gè)你們是不計(jì)入成本費(fèi)用的
我是物業(yè)公司,除了開(kāi)物業(yè)發(fā)票,有的單位也叫我們開(kāi)水、電費(fèi)發(fā)票,水、電費(fèi)是代交,收水、電費(fèi)做其他應(yīng)付款,水、電公司統(tǒng)一開(kāi)票給我們,現(xiàn)在商戶要我們開(kāi)專票,那我們不是要多交水、電費(fèi)專票的稅?這種情況怎么處理?
我們公司是總承包方,現(xiàn)在甲方在工程款中扣去了水電費(fèi),我們要求甲方開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票給我們。但是甲方的電費(fèi)是丙公司代繳的,現(xiàn)在丙公司開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票給我們可以入賬嗎
老師,我公司是物業(yè)公司,按說(shuō)我公司給客戶收水電費(fèi),然后給客戶開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票很正常,前提是水務(wù)公司和電力公司給我開(kāi)水電費(fèi)的發(fā)票進(jìn)來(lái)我再開(kāi)給客戶,但是現(xiàn)在是這樣的,這個(gè)水表和電表是水力和電力公司開(kāi)給另一家物業(yè)公司簽的,這一家也不打算把水表和電表過(guò)戶給我們。那能不能電力和水力公司開(kāi)發(fā)票給另一家物業(yè)公司,這家物業(yè)公司再開(kāi)水費(fèi)和電費(fèi)發(fā)票給我公司,然后我公司再給客戶開(kāi)水費(fèi)和電費(fèi)的發(fā)票呢
我們現(xiàn)在公司是租的,是住宅區(qū)的,現(xiàn)在物業(yè)代收水電費(fèi)了,只給我開(kāi)物業(yè)費(fèi)發(fā)票,水電費(fèi)不給開(kāi),但是他們不交錢(qián)給水電局了嗎?水電局給他們有開(kāi)票,那么他們給我們開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票也是可以吧
我們是酒店公司,前期水電費(fèi)是裝修公司使用的,物業(yè)公司給我們開(kāi)的水電費(fèi),我們代付水電費(fèi),然后從工程款扣除,這個(gè)水電費(fèi)是不是我們不計(jì)入費(fèi)用成本
你好,請(qǐng)問(wèn),我之前做的暫估,沒(méi)有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開(kāi)這筆金額就可以嗎?我們公司是銷(xiāo)售迎賓酒的,發(fā)票開(kāi)其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現(xiàn)金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進(jìn)去用途時(shí)間借款,有啥需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒(méi)開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開(kāi)的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候跟稅管員協(xié)商了因?yàn)?3年最后一個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒(méi)填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報(bào)了,然后24年第一季度申報(bào)的時(shí)候開(kāi)了藍(lán)字1185475.73元,申報(bào)的時(shí)候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實(shí)際申報(bào)了478821.69元,現(xiàn)在我的問(wèn)題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報(bào)的的年末累計(jì)數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個(gè)差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個(gè) 收入申報(bào)合適呢
老師,公司租個(gè)人的房子當(dāng)宿舍,交的水電費(fèi)金額有點(diǎn)大,開(kāi)不了公司發(fā)票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報(bào)車(chē)輛購(gòu)置稅,我們需要提供什么給他
老師,請(qǐng)教下問(wèn)題,勞動(dòng)法里的,如果公司沒(méi)有跟員工簽訂勞動(dòng)合同,是不是可以索賠賠償金,每個(gè)月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個(gè)月,是不是這樣算8個(gè)月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經(jīng)算了往來(lái)了 剩下154312對(duì)方開(kāi)票我們付款的話 我們的進(jìn)項(xiàng)又會(huì)比185132的銷(xiāo)項(xiàng)少 要開(kāi)多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質(zhì)賬 ,發(fā)票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產(chǎn)線領(lǐng)用了。進(jìn)銷(xiāo)存表匯總不應(yīng)該有生產(chǎn)已領(lǐng)用的數(shù)量了吧。我們公司是廣西庫(kù)存原材料倉(cāng)A物料有1000,深圳原材料倉(cāng)有500,生產(chǎn)已領(lǐng)料1500,現(xiàn)在進(jìn)銷(xiāo)存匯總表顯示結(jié)余庫(kù)存是3000,應(yīng)該是2500吧
老師,這條說(shuō)的非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過(guò)金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
老師物業(yè)給公司是一把給我們開(kāi)的1-6月份水電費(fèi),1-5月份是裝修公司承擔(dān)的,我們是只做6月份那一部分成本進(jìn)項(xiàng)吧?多余的成本不做,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
嗯對(duì),最后是轉(zhuǎn)出的