做相反的會計分錄,沖銷多做的
老師,去年10-12月的期間費用發票,能在今年1月做賬嗎?需要做調整不
老師,去年的無形資產忘記攤銷,今年10月份做攤銷做錯了,沒有區分去年和今年,現在11月賬里做調整,老師麻煩看看我調整的對嗎?為什么最后管理費用是負數,這樣在利潤表里顯示出來對嗎?
2021年12月份取得10萬的發票應該是成本,做錯成了固定資產,從2022年1月份開始計提折舊,2023年4月份發現做錯了,應該怎么做調整賬務處理?
2022年4月開的油費發票今天2023年6月才找回來,去年的報表已出,現在該怎么做賬務處理調整去年的費用?
老師,剛發現去年9月份做的銷售費用發票是4000,做成了4萬,在今年10月做賬怎么調整
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
要做以前年度損益調整嗎?去年年報要更改嗎?
是的,要做以前年度損益調整,去年年報要更改
年報改了 匯算清繳的也要改嗎?不改這個年報可以嗎?
是的,匯算清繳也要更改
或者可不可以把2013年的發票放到2012年9月份里
可不可以不改去年的年報與匯算清繳的
嚴格按企業所得稅法,是需要更改的
2023.開的普通發票也是記銷售費用的,能不能放到2012.9月記賬憑證后面
這個票是2023.10月開的
若確實是21年費用,可以附在21年9月憑證后面
這個是2022年9月的
若確實是22年費用,可以附在22年9月憑證后面