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2021年12月份取得10萬的發票應該是成本,做錯成了固定資產,從2022年1月份開始計提折舊,2023年4月份發現做錯了,應該怎么做調整賬務處理?

2023-04-12 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 12:08

借以前年度損益調整,但固定資產借累計折舊,貸1000年都損益調整,然后月末把以前年度損益調整,再結轉到利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶8567 追問 2023-04-12 12:30

那這個以前年度損益調整的金額需要納稅調增嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 12:31

你好,應該是納稅調減,你當時折舊是多少?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 12:31

10萬都是成本的話,你折舊應該不到10萬吧。這個差額的那一部分調減

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快賬用戶8567 追問 2023-04-12 12:39

2022年計提了折舊2萬,現在就納稅調減2萬嗎? 那個10萬都是成本 那其余的8萬是不是就沒有用了?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 12:39

你的主營業務成本是多少,去年的。

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借以前年度損益調整,但固定資產借累計折舊,貸1000年都損益調整,然后月末把以前年度損益調整,再結轉到利潤分配未分配利潤。
2023-04-12
你好,多出了一輛車的是什么意思?你入賬的時候入多了嗎?
2023-12-04
23年做分錄, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付職工薪酬 然后更正上年的報表,再匯算清繳
2023-05-23
你好;? 你這個辦公桌 是 那個月收到的;? ?看這個時間來判斷好久折舊??
2023-02-03
你好,可以把之前 錯誤的調整分錄沖銷,然后再做正確的調整分錄?
2024-04-17
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