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老師,2020年10月25日我們收到一張專用發(fā)票,2021年3月已抵扣該張發(fā)票,2023年10月23日收到稅務取得異常增值稅扣稅憑證的通知,要求處理,我應該怎么處理呢?現(xiàn)有多余的進項發(fā)票。

2023-10-25 10:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-25 10:36

您好,要去大廳更正申報202103增值稅申報表(202103申報表有留抵就不用補交稅),和2021年度所得稅匯繳申報表,這個發(fā)票的成本費用也不能扣除的,如果沒有虧損要補交所得稅

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您好,要去大廳更正申報202103增值稅申報表(202103申報表有留抵就不用補交稅),和2021年度所得稅匯繳申報表,這個發(fā)票的成本費用也不能扣除的,如果沒有虧損要補交所得稅
2023-10-25
你好,學員,這個發(fā)票是不是有問題。不能抵扣
2023-10-24
您好,是正式業(yè)務嗎?原材料是否已領用記錄成本原材料是否已領用記錄成本,應該是借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2022-04-13
你好,進項有漏申報么
2024-03-21
先更正21年的財務報表,然后再重新匯算
2022-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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