您好,利潤表的主營收入2660,主營成本2240,利潤總額2660-2240等于420
老師你好,我這有個一般納稅人單位九月開了兩張票,稅務局稅種做的一般納稅人,盤子發行成小規模,十月報稅才發現9月開的是一個點的票。一張1450(含稅)已抵扣,一張10080(含稅),十月報稅按照13個點申報,票都已退回開負數沖紅了,另外開出正確13個稅票,另外十月還開一張39020,請問本月大廳報稅要怎么填寫,賬需要怎么做
老師您好,小規模,新開業,6月份開一張銷售音頻采集器2150元普票,沒有進項沒有成本,就是一個人的工資5000元,7月購進一個音頻采集器980元,資產負債表咋填呀
老師,你好,我8月進項收到一張紅沖發票,然后收到重開發票,金額一模一樣,就是報稅的時候報表上這筆稅額成進項轉出,進項反而要交稅了
老師,我問下,去年我們公司是小規模納稅人,今年申成一般納稅人了,但是去年有張發票上游開錯了,今年退回去了紅沖重新開發票給我們,那這個補開發票的進項要轉出,填申報表的時候,轉出項目選哪個呢?謝謝。
老師您好,我們新成立的小規模納稅人公司,上個季度就開了一張一萬元的發票,我申報增值稅報表是不是就在免稅銷售額那里填寫一萬就可以了?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額