按你這描述固定資產增加980,銀行存款減少5000%2B980-2150 未分配利潤減少2150-5000
2.甲空調生產企業為增值稅一般納稅人,本年7月發生的生產經營業務如下: (1)采用分期收款方式銷售空調,合同規定的不含稅銷售額共計600萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于下月10日全部收回,由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貨款150萬元。 (2)將成本為1 5萬元的自產特制空調用于本企業職工宿舍,該批特制空調沒有同類產品價格。 (3)當月銷售空調,收取價稅合計金額500萬元,另收取包裝費100萬元,開具增值稅普通發票。 (4)購進生產用原材料及水、電等取得的增值稅專用發票上注明增值稅共計12萬元。 (5)購進一-批小電器 ,作為獎勵發給了職工,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為0.2萬元。 (6)購進生產檢查設備,取得增值稅專用發票,注明價款30萬元、增值稅3.9萬元。(7)購進-輛小汽車自用,取得增值稅專用發票,注明價款25萬元、增值稅3.25萬 元 已知:成本利潤率10%,本月取得的人不過票據均在本月通過認證并在本月抵扣。要求: (1)計算該企業本月的銷項稅額。 (2)計算該企業本月準予抵扣的進項稅額。 (3)計算該企業本月應納的增值稅。
2.甲空調生產企業為增值稅一般納稅人,本年7月發生的生產經營業務如下:(1)采用分期收款方式銷售空調,合同規定的不含稅銷售額共計600萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于下月10日全部收回,由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貨款150萬元。(2)將成本為15萬元的自產特制空調用于本企業職工宿舍,該批特制空調沒有同類產品價格。(3)當月銷售空調,收取價稅合計金額500萬元,另收取包裝費100萬元,開具增值稅普通發票。(4)購進生產用原材料及水、電等取得的增值稅專用發票上注明增值稅共計12萬元。(5)購進一批小電器,作為獎勵發給了職工,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為0.2萬元。(6)購進生產檢查設備,取得增值稅專用發票,注明價款30萬元、增值稅3.9萬元。(7)購進一輛小汽車自用,取得增值稅專用發票,注明價款25萬元、增值稅3.25萬元。已知:成本利潤率為10%,本月取得的合法票據均符合抵扣規定。要求:(1)計算該企業本月的銷項稅額。(2)計算該企業本月準予抵扣的進項稅額。(3)計算該企業本月應納的增值稅。
藍天企業為增值稅一般納稅人,2019年7月發生如下生產經營業務:1為生產免稅產品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明的價款為20000元,增值稅為2600元,支付運輸企業增值稅小規模納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發票。2組織優秀員工外出旅游,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額50000元。3對外出租自己的一項生產設備,租賃合同中約定租賃期限為6個月,2019年7月一次性收取全部不含稅租金收入36000元。4采取直接收款方式銷售3臺X型號自產機器設備,取得的價稅合計金額為52650元,該設備當月尚未發出。5將2臺X型號自產機器設備投資于黃河股份有限公司取得黃河股份有限公司12%的股權;另將一臺Y型號自產機器設備贈送給本市一家食品廠,該型號機器設備無同類市場銷售價格,生產成本為13000元,成本利潤率為10%6因管理不善丟失一批5月份購入的食用植物油(抵扣進項稅額),賬面成本為8000元。其他相關資料:上期留抵稅額為5000元。要求:(1)計算該企業當月應確認的增值稅銷項稅額。(2)計算該企業當月應繳納的增值稅。
2.甲空調生產企業(簡稱"甲企業")為增值稅一般納稅人,本年7月發生的生產經營業務如下:(1)采用分期收款方式銷售空調,合同規定的不含稅銷售額共計600萬元,本月應收60%貨款,其余貨款于下月10日全部收回,由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貨款150萬元。(2)將成本為15萬元的自產特制空調用于本企業職工宿舍,該批特制空調沒有同類產品價格。(3)當月銷售空調,收取價稅合計全額500萬元,另收取包裝費100萬元,開具增值稅普通發票。(4)購進生產用原材料及水、電等取得的增值稅專用發票上注明增值稅共計12萬元。(5)購進一批小電器、作為獎勵發給了職工,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為0.2萬元。(6)購進生產檢查設備,取得增值稅專用發票,注明價款30萬元、增值稅3.9萬元。(7)購進一輛小汽車自用,取得增值稅專用發票,注明價款25萬元、增值稅3.25萬元。已知:成本利潤率為10%,甲企業取得的合法票據本年7月均符合抵扣規定。要求:(1)計算甲企業本年7月的銷項稅額。(2)計算甲企業本年7月準予抵扣的進項稅額。(3)計算甲企業本年7月的應納增值稅。
老師您好,小規模,新開業,6月份開一張銷售音頻采集器2150元普票,沒有進項沒有成本,就是一個人的工資5000元,7月購進一個音頻采集器980元,資產負債表咋填呀
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
請直接說表內那欄填什么數字
你的資產負債表·發上來看看
來不及了,快12點了,回頭我自己再琢磨算法
我不知道期初金額,我這幾個數字只能告訴你增加減少
沒有期初,這是第一筆業務
你說的固定資產我都不知道在哪一欄。
不可能,,6月份開一張銷售音頻采集器2150元普票,沒有進項沒有成本,就是一個人的工資5000元,7月購進一個音頻采集器980元,資產負債表咋填呀,你沒銀行期初,你有錢支出嗎,就收入2150
7月份收到的錢,7月份再進貨一只音頻采集器
我問我朋友了說可以,但是我不知道怎么下賬
這是我做的分錄
資產類? 應收賬款 2150? ?庫存商品-190? ? 負債類:應付賬款980? 所有者權益980? ?按你的會計分錄就是這樣的,資產=負債%2B所有者權益