您好 開具的增值稅普通發(fā)票 申報增值稅報表就在免稅銷售額那里填寫一萬就可以了
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個季度開過10萬的發(fā)票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報明細表需要填寫嗎?
老師 我們單位成立了一個機修的公司小規(guī)模納稅人 也就是說也是符合一個季度開票不超45萬就可以免稅 是吧
老師我小規(guī)模這個季度開了17萬。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報明細表里填嗎
工業(yè)制造企業(yè),計提工資時不同部門的工資需要按工時分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現(xiàn)在補做,是調(diào)整第四季度報表和增值稅申報表,補四季度印花稅和水利建設基金,匯算清繳按調(diào)整后的報表填報嗎?發(fā)票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
老師,請問我的固定資產(chǎn)去年購買100萬,每年會計上折舊是20萬,去年我是一次性折舊的,今年匯算清繳需要調(diào)增了,我需要調(diào)增多少,以后每年都需要調(diào)增多少?
購買銀行理財產(chǎn)品需要交印花稅嘛?
請問老師這個分錄怎么寫
剛?cè)肼?一家消防工程公司 他們家還有一家門窗公司 前期會計一直放在一起記賬 門窗廠發(fā)生的業(yè)務記往來 消防正常記主營業(yè)務收入 后期會計把門窗廠的業(yè)務直接記到了消防的主營業(yè)務收入 這樣可以嗎 我應該按照哪個做
老師付的車險怎么做分錄,能做一下嗎
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
請問一般納稅人光伏發(fā)電賣電公司,缺成本票了,現(xiàn)在開進材料票來怎么做分錄
老師您好,請問收到保險公司的退費怎么做賬?
好的謝謝老師
老師請問下公司沒開通三方協(xié)議扣款,用私人微信繳稅了怎么寫分錄啊
借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他應付款
所得稅呢
企業(yè)所得稅
借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:其他應付款