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1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售電冰箱。2022年9月甲公司發生下列經濟業務:(1)9月1日,購進原材料,取得增值稅專用發票上注明的稅額為320000元;購進辦公用品,取得增值稅普通發票上注明的稅額為800元;支付運輸費,取得增值稅專用發票上注明稅額2800元;購進包裝物,取得增值稅專用發票注明的稅額是18000元,因保管不善,該批包裝物報廢50%。(2)9月5日,銷售A型電冰箱1000臺,含增值稅銷售單價3390元/臺;另收取優質費113000元、包裝物租金11300元。(3)9月12日,采取以舊換新方式銷售A型電冰箱50臺,舊電冰箱含增值稅作價300元/臺。(4)9月31日,將A型電冰箱10臺用于獎勵員工,已知冰箱生產成本為2200元/臺。已知:增值稅稅率為13%,取得的增值稅專用發票已通過稅務機關認證。要求:計算當月應納增值稅

2023-10-22 21:34
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2023-10-22 21:34

您好,這個還有其他的嗎

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您好,這個沒有其他條件了吧這個的
2023-10-22
1,280*13%%2B15*9%=37.75 2,27.84/1.13*13%=3.2 3,1040*13%%2B6.78/1.13*13%=135.98 4,視同銷售交增值稅的,這屬于自產的贈送?。
2023-10-22
您好,這個還有其他的嗎
2023-10-22
你好同學,晚一些回復
2022-11-20
你第一個材料銷售1300臺的銷售金額是多少
2022-12-18
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