同學,你好 先暫估入賬 借:庫存商品 預付賬款 貸:銀行存款
老師您好,我3月份付的貨款,3月份已經做成本,發票6月份才收到,請問收到發票怎么做賬
您好!老師,請問為什么是應付賬款?還有應交稅費-待轉增值稅稅是什么意思?我發一張發票給你,請問做賬的會計分錄是?這份發票貨款是5月份已經支付了。7月才收到發票。還有應交銷項稅和進項如何抵扣交納稅金?請解答,謝謝。
老師,我6月份開了發票,7月份才收到貨款請問這兩個月分別應該怎么入賬呢?免稅收入
7月份采購都貨物 當月已到貨 款項已付 11月份才收到發票 這個賬應該怎么做了
老師,您好!12月份收到了一張專用發票,開票日期是6月份的,6月份已經認證進項抵扣,這張發票還沒有付款,我去查看以前也沒有做這張發票相關的憑證,12月份收到這張發票應該怎么做賬呢?
在電子稅務局哪個界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿企業出口退稅率13調減9,差額4%沒得退的部分如何賬務處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業 有企業所得稅免稅資格 這個免稅金額是填政府補助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預收預付以及資產類還未形成費用的
老師,建筑勞務公司可以開具建筑服務*工程施工的1%專票嗎,實際是工地標牌的銷售和安裝
給一個公司開票,他的名字換了,因為之前簽合同和做賬時的名字是一個,后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報銷的單據下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費用報銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現在我們已經開具了房租發票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快
開了發票 借:庫存商品 負數 預付賬款 負數 貸:銀行存款 負數 借:庫存商品 應交稅費 貸:銀行存款