是哪里沒有帶出數據,咱們是小規模的減免嗎?還是什么?
老師,增值稅申報本月銷售額免稅銷售額為負數,增值稅減免稅申報明細表的免稅銷售項目表的免征增值稅項目銷售額怎么填
老師,小規模增值稅申報時候,開了3%普票40萬,減免稅申報表里,免征增值稅項目銷售額是填寫40萬,還是填寫不含3%稅的銷售額388349.51啊?
老師,請教下,我更正申報12月增值稅,表三增值稅減免申報表那填了免征增值稅銷售額,但免稅額那就改不起呢
老師,小規模季度30萬以內免征增值稅,銷售額不超過30萬的話,申報增值稅的時候,增值稅減免申報明細表需要填嗎
老師,申報增值稅時,增值稅減免稅申報表上的免征增值稅項目銷售額為什么自動帶不過去?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
一般納稅人銷售蔬菜開了免稅專票,報增值稅時,增值稅減免稅申報表上的免征增值稅項目銷售額為什么自動帶不過去?
開專用發票是沒有減免政策的。