你好? ?表三是差額征收才填寫的??? ? 免稅的是填寫在 減免表?
老師,增值稅申報本月銷售額免稅銷售額為負數,增值稅減免稅申報明細表的免稅銷售項目表的免征增值稅項目銷售額怎么填
老師,小規模納稅人的增值稅申報表只填免稅銷售額1萬,未達起征點銷售額填1萬,只它的都不填,那增值稅減免稅申報明細表還需要填嗎?
增值稅1%怎么報增值稅。沒有超過免征額,在10欄寫了銷售額,這樣小微企業免稅額就是按照3%算的,填寫減免稅申報表調整增值稅那個數嗎
老師,個體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報增值稅減免稅申報表時,減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報表里“免稅銷售額”和“未達起征點銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
# 提問 #小規模季超45萬了 季報增值稅填在其他免稅銷售額 再填增值稅免稅申報表 就行了?但在增值稅申報表中帶不出本期免稅額 這是正常?是對的?
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發票的走公司,不開發票的走個體,可以嗎
老師,民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
我說的就是減免表
發不起圖片,我想照一個,結果發不起
更正的填寫不了 要找一下稅局再處理? 或者去大廳更正?