本期實際預交并抵減的話2-4列都是12844
老師,請問增值稅申報表附表中的表四本期發生額填的什么數?本期實際抵減稅額怎么填?謝謝
請問,建筑業預繳增值稅,上月在項目地預繳了,本月申報時,在增值稅附表四中,有記錄,我就把數填在總表里,申報了,表四里的本期實際抵減稅額我用自己填嗎?
建筑施工企業一般納稅人,在異地已經預繳納2%增值稅2160元,當月進項大于銷項,不需要交稅。現在填8月增值稅申報表,有個表是稅額抵減情況表應該怎么填寫?本期發生額2160,本期應抵減2160,本期實際抵減0,期末余額2160,這樣填對嗎?
老師,增值稅附表四本期發生額和本期實際抵減稅額可以填簡易計稅預交的稅金嗎
建筑企業預交增值稅后,在申報時怎么填附表四? 例如:預交增值稅是12844,有留抵稅金后本期納稅額為0,附表四中的本期發生額是12844,本期實際抵減稅額填什么?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
這樣的話,我的主表存在退稅的情況,我這肯定也不能退,退稅的金額剛好是預交的稅金,怎么不退稅呢
那沒有抵減就不用填第4列,期末余額12844
主表的分次預交就為0了,這樣也不對呢,
意思是本月不用抵減,分次預交就為0