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建筑企業預交增值稅后,在申報時怎么填附表四? 例如:預交增值稅是12844,有留抵稅金后本期納稅額為0,附表四中的本期發生額是12844,本期實際抵減稅額填什么?

2023-10-15 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-15 10:31

本期實際預交并抵減的話2-4列都是12844

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快賬用戶6592 追問 2023-10-15 10:33

這樣的話,我的主表存在退稅的情況,我這肯定也不能退,退稅的金額剛好是預交的稅金,怎么不退稅呢

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:34

那沒有抵減就不用填第4列,期末余額12844

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快賬用戶6592 追問 2023-10-15 10:38

主表的分次預交就為0了,這樣也不對呢,

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:40

意思是本月不用抵減,分次預交就為0

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本期實際預交并抵減的話2-4列都是12844
2023-10-15
是異地預繳的嗎?如果是的話可以的。
2023-04-13
您好,這樣考慮計算 的 根據主表中的應納稅額,計算本期實際可以抵減的稅額。如果主表中的應納稅額大于或等于預交的增值稅款,那么本期實際抵減稅額等于預交的增值稅款;如果主表中的應納稅額小于預交的增值稅款,那么本期實際抵減稅額等于主表中的應納稅額。
2025-02-09
有這個稅控設備減免,有發生的時候填寫,本期發生額,實際需要交增值稅抵減的時候再填寫第4列下面這個
2020-11-13
同學你好,附表四中本期發生額應該填的是本期預繳稅額,實際抵減額要小于或等于本期應交增值稅
2021-08-31
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