增值稅還是按照月銷售額10萬,季度銷售額30萬免增值稅的
尊敬的納稅人,按照《關于延長小規模納稅人減免增值稅政策執行期限的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第24號)、《關于支持個體工商戶復工復業增值稅政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第13號)和《關于支持個體工商戶復工復業等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第5號)政策規定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業標準(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業標準,請將本期1%征收率對應的不含稅銷售額按照2%計算應納稅額減征額--------------------剛才申報增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報時,未達到30萬的,稅局也都是統一0申報處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報,這個時候有一個問題,我是按照實際開票金額去申報,還是按照實際結算金額申報(場景是:季度末最后2天為節假日,但是和C端用戶產生交易了,導致發票到下個季度1號開出來了) 如果申報時,按照實際結算金額進行申報的話,那業務實際發生當月做未開票收入,那次月1號開出的發票對下個季度有影響么 委托代征的
老師好,個體工商戶核定征收的經營額是每月10000,現在有個合同需要開票含稅是45000元,這個超過10000就要繳納增值稅嗎?還是可以享受每月10萬免稅的政策?
根據《財政部 稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財稅【2023】1號)、《國家稅務總局關于增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》(國家稅務總局公告2023年第1號)的規定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅;小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額超過10萬元,但扣除本期發生的銷售不動產的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務、服務、無形資產取得的銷售額免征增值稅。請您準確核算適用情況,享受稅收優惠。 老師這個文件是說增值稅專票,季度不超過30萬也可以減免是吧?還是說普票可以免?文件里啥也沒說專票還是普票
根據《財政部 稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財稅【2023】1號)、《國家稅務總局關于增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》(國家稅務總局公告2023年第1號)的規定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅;小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額超過10萬元,但扣除本期發生的銷售不動產的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務、服務、無形資產取得的銷售額免征增值稅。請您準確核算適用情況,享受稅收優惠。 老師這個文件是說增值稅專票,季度不超過30萬也可以減免是吧?還是說只有普票可以減免,文件沒說清
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
民辦幼兒園收取的伙食費收增值稅嗎
收到保證金退款 有一部分利息是一筆打過來的 這部分入銀行存款利息嗎?
老師,會計學堂有沒得用了以前年度損益調整科目,對應的調整申報表和匯算清繳報表的課程
老師好!請問退稅率為0%和13%在同一張關單上,要怎么操作呢?
老師,法人往公司存了3000塊錢用做交社保,請問我要怎么做分錄
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
個體戶季度收入16萬或22萬也是按30萬免稅?如果如實申報,下次個體戶單位就會變成查賬征收?那如果總收入是36萬的情況下,該如何較好的分攤到兩個公司(小規模公司和個體戶)?
你好,給你核定的是不是生產經營所得稅 是的話可以免增值稅 會 是
如果有兩個公司這樣怎么樣分攤收入比較好?
你看下哪個企業的費用多哪個企業收入多點
用哪個企業銷售,一定用哪個企業來購入,購入銷售需要是一樣的
哦,好的老師,個體是否就是無雇員性質的操作保證每月45000元以內,其余的就做到公司里面是吧?你看這樣行嗎?
你好,沒有看懂這個什么意思。
就是如果季度36萬收入,個體核定4.5萬沒月的話對于收入可以申報12元,其余的24萬在公司進行申報,這樣2個公司都享受稅收優惠,可以不?
可以的,可以這么做的。