你好,這個個人提供服務(wù)的所在地在哪里,他就在哪里開發(fā)票。
老師,您好!我們和青島一家公司簽維修合同,我們公司在北京,他們給我們開票開的青島的維修發(fā)票,這個發(fā)票可以用嗎?我們審計說,他們是外地公司。在北京進(jìn)行工程維修,發(fā)票必須是北京開的,在北京交稅!
老師,我們?nèi)斯べM(fèi)分包給承包者了,他給我們提供勞務(wù)公司的勞務(wù)發(fā)票或者代開的人工費(fèi)發(fā)票,我們直接支付給勞務(wù)公司或者他本人,這個我們需要跟他簽訂合同或者委托代發(fā)協(xié)議嗎?或者他應(yīng)該給我們提供什么資料
老師,作者開稿費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在要交1%增值稅了。去年是免稅,今年不免了,具體有政策文件嗎?老板非要讓我發(fā)個通知,就說去年免增值稅,今年不免了,因為作者開票時就要交增值稅我們給他代交個稅,作者意思是不愿意承單這個增值稅,我們簽訂的合同是稅前金額。怎么跟作者解釋清楚呢
老師好,我們公司給畫家個人賣畫,兩種情況:1.畫家直接給我們畫好的作品,我們進(jìn)項是畫,需要畫家個人代開畫的發(fā)票給我們作為庫存成本進(jìn)行企業(yè)所得稅抵扣,如果對方提供不了發(fā)票,那我們調(diào)增不能抵扣企業(yè)所得稅,我們開出去的銷項發(fā)票也是畫。第二種:我們準(zhǔn)備筆墨紙硯讓畫家畫我們幫他賣,我們的進(jìn)項成本就是給畫家的服務(wù)費(fèi)和筆墨紙硯,畫家需要給我們提供服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項發(fā)票,我們開出去的銷項票也是畫。對嗎
老師,我們公司研發(fā)童書,請作者畫書里面的圖畫簽訂的畫稿合同,支付他畫稿費(fèi)時怎么做分錄呢?發(fā)票已開具。書研發(fā)完成后我們是賣版權(quán)收入是版權(quán)使用費(fèi)。這個畫稿費(fèi)作為研發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)收入成本吧
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
你指的是作者個人在哪個地方是嗎
對的,是的,個人給你提供服務(wù)的當(dāng)?shù)亍?
比如作者戶口是山東的 作者再上海上班 項目是北京我們公司的項目 那作者要在上海電子稅務(wù)局給我們開具發(fā)票 我們付作者款,申報個稅給作者就在北京申報 是吧
對的,是的,是這么做的。
那完了,他們作者開的不是這樣的,比如在山東作者,他從杭州電子稅務(wù)局開的發(fā)票
他在杭州給你提供的服務(wù)嗎