您好,對的,這個是沒錯的了
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
我想咨詢您一個稅務問題,就是我們一家企業(yè)主要是做招人以后為國網(wǎng)電網(wǎng)的企業(yè)公司派過去服務的但是我們招的員工的工資社保公積金都是在我們公司發(fā)的,國網(wǎng)電網(wǎng)企業(yè)給我們服務費要我們開6個點的專票,這樣我們公司就變成只有銷項沒有進項或者只有少量的進項可以抵扣,這樣光流轉(zhuǎn)稅稅負基本都都在六個點快了,請問老師您那邊有什么好的解決方案嗎?
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
老師好,我們公司給畫家個人賣畫,兩種情況:1.畫家直接給我們畫好的作品,我們進項是畫,需要畫家個人代開畫的發(fā)票給我們作為庫存成本進行企業(yè)所得稅抵扣,如果對方提供不了發(fā)票,那我們調(diào)增不能抵扣企業(yè)所得稅,我們開出去的銷項發(fā)票也是畫。第二種:我們準備筆墨紙硯讓畫家畫我們幫他賣,我們的進項成本就是給畫家的服務費和筆墨紙硯,畫家需要給我們提供服務費的進項發(fā)票,我們開出去的銷項票也是畫。對嗎
老師好,我們公司給畫家個人賣畫,兩種情況:1.畫家直接給我們畫好的作品,進項是畫,2.我們提供筆墨紙硯給畫家做畫后代賣,進項是服務費。這兩種畫家個人都給我們提供不了發(fā)票只能開收據(jù),我們不做企業(yè)所得稅稅前抵扣,調(diào)增,那這種情況把費用轉(zhuǎn)給他,需要給他代扣代繳個人所得稅嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務局里面怎么勾選?
當期進項發(fā)票還沒開進來,可以先把銷項發(fā)票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務,這個人也不是我們公司的可以嗎
現(xiàn)在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業(yè)的計稅成本是長期股權投資的金額嗎
小規(guī)模納稅人,個稅手續(xù)費返還做營業(yè)外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業(yè)外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
還有個問題,如果不能給我們提供發(fā)票,給我們的進項發(fā)票是畫或是服務費,我們轉(zhuǎn)給他錢,除了我們要調(diào)增,還需要管他個人所得稅的問題嗎
還有個問題,如果不能給我們提供發(fā)票,給我們的進項收據(jù)是畫或是服務費,我們轉(zhuǎn)給他錢,除了我們要調(diào)增,還需要管他個人所得稅的問題嗎
這個是不需要管的了
無論進項以商品還是服務費形式都不用管他的個稅嗎
嗯對是這個意思的
老師,這個我不理解的是,為什么不管他個稅呢
因為這種已經(jīng)支付的那一部分是不影響稅款的
不也是個人的收入嗎
%2B 個人最終也沒有開票是把
是沒開票,這和對公賬戶給個人私自打錢有啥區(qū)別呢?
沒開票,你就不需要什么,要不然你這樣是有風險的
那種情況有風險,沒看懂
就是轉(zhuǎn)賬,然后沒有開票,這種是有風險的
所以我問的是需不需要給他代扣個稅,如果扣了個稅是不就合理了
對的,扣的話就不太合理了
我好像理解您的意思了,也就是說,正規(guī)的應該是他去稅務局代開,由稅務局扣個稅增值稅后代開發(fā)票,如果沒開,我們也沒有規(guī)定的義務為他代扣代繳,我只要把這個進項調(diào)增就可以了,雖然不太合理,但這個沒開發(fā)票的個稅也不歸我們管,對吧
對的對的,就是這樣理解了就好
那這種情況,向稅務局提供收據(jù),調(diào)增證明,至于他交不交個稅我們有責任嗎
他交不交這個就和你們沒關系了