同學你好 貴公司作為境內企業,需要繳納企業所得稅,如果股東為香港投資企業,需要代扣代繳企業所得稅 企業所得稅的稅率為10%,所以如果分紅50萬人民幣,需要繳納的稅款計算方式為:50萬 × 10% = 5萬人民幣 如果股東為香港投資企業,分紅50萬人民幣,需要繳納的稅款計算方式為:50萬 × 10% = 5萬人民幣
老師,我們是一家境內一般納稅人公司,有個股東是一家境內的公司,我們現在分紅給這家公司,需要幫他代扣代繳企業所得稅嗎?
老師,我們公司分紅給全體股東,其中一個大股東是合伙企業,請問這個這些股東都需要繳納什么稅,這個合伙企業如果再再合伙企業內部分紅,需要什么稅再
老師請問一下 香港公司繳納完利得稅之后,分紅到大陸自然人股東和大陸境內公司股東,自然人和境內公司收到分紅后,是否還需要繳納分紅個稅或者企業所得稅呢
#提問#老師我司是境內企業一個股東,股東為香港投資企業,本次需要分紅50萬人民幣,要繳哪些稅,繳多少稅款
老師,自然人獨資企業實繳股東將注冊資本轉入公司,需要交哪些稅,是只要實繳不管多少錢都需要交稅嗎,個人獨資企業不需要實繳,指的是個體吧
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
這個怎么做會計分錄
借應交稅費 貸銀行存款
這個代扣代繳的企業所得稅后續怎么操作
可以去稅局大廳操作的