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請問一下這個組成計稅價格是怎么計算的呢?我們公外購了商品成本1000元,進項稅額130元,現在免費贈送給客戶,現在稅務局要求按組成計稅價格視同銷售申報稅款,請問老師這個怎么計算呢?請老師寫成我們應該申報增值稅稅額是多少可以嗎?謝謝

2023-10-09 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-09 19:43

你好,這個就是,1000乘以毛利的, 這樣計算的

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齊紅老師 解答 2023-10-09 19:43

或者按照市場的視同銷售價格也可以的

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快賬用戶6080 追問 2023-10-09 19:45

請老師你寫成公式列示出來可以嗎?用數字列示出來一下,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-09 19:46

1000除以你們公司的成本收入占比率,就可以了

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快賬用戶6080 追問 2023-10-09 19:47

不太明白什么成本收入是什么意思???

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齊紅老師 解答 2023-10-09 19:47

就是你們企業,成本除以收入的比例的

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快賬用戶6080 追問 2023-10-10 13:08

那么不用組成計稅價格的話,又怎么做分錄呢?請老師寫出帶有數字的分錄,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2023-10-10 13:16

贈送的話 借營業外支出 貸庫存商品1000 應交稅費應交增值稅1000÷成本占比收入比例×13%

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你好,這個就是,1000乘以毛利的, 這樣計算的
2023-10-09
您好, 入庫時: 借:庫存商品? 1000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 130 貸:銀行存款 1130 贈送時: 借:營業外支出 1130 貸:庫存商品 1000 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 130
2023-07-15
你好FOB價格是1000-500-300=9200 就是出口的FOB價格美金
2023-03-17
同學你好 這個可以的哦
2022-09-08
將自產、委托加工、購進的貨物對外無償贈送(或用于市場推廣、交際應酬等): 借:銷售費用、管理費用、營業外支出等 ?貸:庫存商品 ?? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 此種情形下,會計上不確認收入,按照賬面成本結轉庫存商品,從而會產生稅會差異需要進行納稅調整的
2024-10-12
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