你好,簡易計稅的話,就不能抵扣進項,直接交稅的
老師您好,請問:稅負率是 用 增值稅申報表中的“本期應補(退)稅額”做分子是吧?也就是實際繳納的金額,然后不含稅的主營業務收入和其他業務收入作為分母,這樣做除法,就可以得出稅負率,是這樣計算嗎?蟹蟹
老師您好,請問:我剛接手一家貨物運輸公司,之前公司賣了一批二手車但是沒有交增值稅,我查了過去老會計的固定資產折舊表格,發現當時固定資產入賬時沒有包含車輛購置稅,那么我給做固定資產清理、補交增值稅時,這樣有影響嗎?我該怎么做?我直接按不含稅價減去累計折舊做固定資產清理可以嗎?蟹蟹
老師您好,請問處置固定資產,賣車的收入,交得增值稅,是不是不計入當期的增值稅稅負率,而且這部分也不能抵扣是吧?蟹蟹老師
老師您好,請問:我錄入固定資產原值的時候,是否可以不加入車輛購置稅,因為如果含了車輛購置稅,貸方的其他應付款-老板會繼續增大。。我看前前任會計,做固定資產入賬的原值就是不含稅價,然后計提的折舊、再前任會計入賬的固定資產是價稅合計金額。。。,請問老師,我到底該按那個金額入賬固定資產?蟹蟹
老師您好,請問處置固定資產,繳納增值稅,產生的其他業務收入,那么其他業務收入與應交增值稅的關系并不是=其他業務收入*13%,是這樣理解嗎?蟹蟹
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
公司一般納稅人,取得固定資產是在2009年以后 老師,那是不是賣車交得增值稅,補計入當期稅負率了?賣車所產生的應交增值稅-銷項稅額也不能通過進項抵扣,是嗎老師?蟹蟹
不計入當期稅負率了?打錯了,不是補
你好,按一般計稅開票13%的稅率就要算稅負的哈,是可以抵扣的
老師,我現在只看到二手車銷售統一發票,您說的按13%稅率開的票,是指,處置固定資產賣車,除了二手車銷售統一發票,還需要給買方再另外開具一個發票嗎?沒聽太明白,蟹蟹老師
不管是否開票,你已經抵扣進項稅,就是按13%計算銷售的增值稅了,這個是可以抵扣的
等于說,賣車的銷項稅,也可以通過進項發票勾選抵扣,累計一起納入計算增值稅稅負率哈?
是的,就是那個意思的