若是一般納稅人,是的,處置金額要做價(jià)稅分離
您好老師,企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計(jì)入營業(yè)外收入,開具時(shí)繳納增值稅,那匯算清繳時(shí)繳納增值稅的這部分營業(yè)外收入如何填寫,如果填入營業(yè)外收入欄那增值稅申報(bào)營業(yè)收入與所得稅營業(yè)收入不相符,如果把這部分繳納增值稅的營業(yè)外收入填入營業(yè)收入欄(這欄是填寫主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入),難道年底要把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入?
老師您好,請問:稅負(fù)率是 用 增值稅申報(bào)表中的“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”做分子是吧?也就是實(shí)際繳納的金額,然后不含稅的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入作為分母,這樣做除法,就可以得出稅負(fù)率,是這樣計(jì)算嗎?蟹蟹
老師您好,請問:處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運(yùn)輸車輛的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),請問申報(bào)印花稅時(shí),還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?蟹蟹老師
老師您好,請問:處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運(yùn)輸車輛的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),請問申報(bào)印花稅時(shí),還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?那如果賣車業(yè)務(wù)計(jì)入營業(yè)外收入,那請問需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師
老師您好,請問處置固定資產(chǎn),繳納增值稅,產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入,那么其他業(yè)務(wù)收入與應(yīng)交增值稅的關(guān)系并不是=其他業(yè)務(wù)收入*13%,是這樣理解嗎?蟹蟹
高速公路通行費(fèi)可以抵扣增值稅么?3%稅率
餐費(fèi)發(fā)票不得抵扣,但是已抵扣,作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是填寫在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額這一欄嗎
公司交的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)屬于什么科目,怎么做分錄,自建廠房辦公樓,不是房地產(chǎn)行業(yè)
老師,有個(gè)客戶租了我們車,但是付不出租金我們起訴了,后撤銷了由擔(dān)保方代付,中間有點(diǎn)復(fù)雜,是因?yàn)榭蛻羟?的租金是由擔(dān)保方付清,發(fā)票是開給擔(dān)保方的,比如, 客戶欠10萬租金,欠款期間有每月開租金發(fā)票給客戶4萬, 最后擔(dān)保方付了10萬, 但是我們開票給擔(dān)保方6萬,這種情況下,該怎么把客戶的賬平呢
@董孝彬老師,老師我們上次說月末跟收銀系統(tǒng)對庫存的問題,我想了一下,我們供應(yīng)商先把貨送來了然后收銀系統(tǒng)這邊就入庫了,但是我是等到供應(yīng)商來結(jié)賬的時(shí)候才入庫,因?yàn)槲疫@邊沒有原始單據(jù),門店有時(shí)沒有把單子給來而是直接拍照發(fā)給收銀系統(tǒng)入庫
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 大于4000 是4800*0.8*0.2=768?
請問深圳公司在香港成立子公司,子公司的前期資金來自深圳母公司的投資,這種情況需要想什么部門提交備案
老師小規(guī)模納稅人要申為一般納稅人要準(zhǔn)備什么東西呢?
老師,房地產(chǎn)公司有一車庫對外出售,但是該車庫無產(chǎn)權(quán)證書,怎么開發(fā)票呢?
一般納稅人,去年的成本票做了進(jìn)項(xiàng)抵扣(不含稅金額90,進(jìn)項(xiàng)稅10)。今年收到稅務(wù)局電話,說對方公司有問題要求我們把他開給我們的進(jìn)項(xiàng)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請問這個(gè)要怎么做賬。
就是說處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的增值稅并不等于處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入*13%,是這樣理解嗎?
是的,你的理解是對的。