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老師您好,請問:處置固定資產賣掉公司的貨物運輸車輛的,小企業會計準則計入其他業務收入時,請問申報印花稅時,還需要把其他業務收入和主營業務收入合并納稅嗎?那如果賣車業務計入營業外收入,那請問需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師

2023-10-06 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-06 16:10

對的,主營和其他都是需要合并的,那個賣車業務需要的

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快賬用戶1667 追問 2023-10-06 16:14

即使計入營業外收入,也要交印花稅哈?等于說印花稅和增值稅的計稅基礎完全一致,是嗎老師?蟹蟹

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齊紅老師 解答 2023-10-06 16:14

對了,理解的是沒錯的

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快賬用戶1667 追問 2023-10-06 16:15

蟹蟹老師感恩

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齊紅老師 解答 2023-10-06 16:15

不客氣了,祝你開心

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快賬用戶1667 追問 2023-10-06 16:16

老師,可是我進行印花稅稅源采集時,應稅憑證名稱只有倉儲合同和運輸活動,沒有買賣合同,這怎么辦呀?把賣車的,一并寫在運輸合同中?

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齊紅老師 解答 2023-10-06 16:17

對的,這個是可以,因為稅率都一樣

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快賬用戶1667 追問 2023-10-06 16:18

蟹蟹老師耐心指教,感謝

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齊紅老師 解答 2023-10-06 16:20

不客氣的,祝您開心

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相關問題討論
對的,主營和其他都是需要合并的,那個賣車業務需要的
2023-10-06
是的,這個需要合并交印花稅的
2023-10-06
你賬上做的是其他業務收入,就是用你的其他業務收入乘以稅率,一般計稅的是13% 一塊算稅負
2023-10-07
正規的是填寫在利潤總額 但是有稅務局會問所得稅的營業收入不等于利潤表的 建議做其他業務收入
2020-10-15
不管計入什么收入科目,做賬的時候還需要按照6%價稅分離來做賬,并且交6%的增值稅
2023-03-31
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