你好,直接使用負(fù)數(shù)紅沖
老師,公司已經(jīng)預(yù)付過(guò)貨款的原材料,付款時(shí)賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款,到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒有回來(lái),要做暫估入庫(kù)賬務(wù)處理,借:暫估入庫(kù)-原材料 貸:暫估款-供應(yīng)商,可以嗎?等下月發(fā)票回來(lái)時(shí),沖暫估入庫(kù),然后再做原材料入庫(kù),以上賬務(wù)處理正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,原材料入庫(kù)按照含稅價(jià), 借:原材料-暫估入庫(kù)113元 貸:應(yīng)付賬款113元 當(dāng)月全部領(lǐng)用 隔月實(shí)際收到發(fā)票后 借:原材料-實(shí)際入庫(kù)100元 應(yīng)交稅費(fèi)13元 貸:原材料-暫估應(yīng)付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫(kù)為負(fù)數(shù),怎么做?
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來(lái)我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 發(fā)票回來(lái)要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(lái)(紅字) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來(lái)7元 不影響所得稅和庫(kù)存?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們采購(gòu)了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫(kù),入庫(kù)時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)。領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫(kù)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,3月做了應(yīng)付暫估,5月來(lái)了發(fā)票是只沖應(yīng)付暫估呢,還是沖3月憑證借:原材料,貸:應(yīng)付賬款暫估
公司購(gòu)買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師好,我做了整個(gè)月的認(rèn)證,但是進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣完,現(xiàn)在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個(gè)沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)憑證刪除了,憑證號(hào)是空缺的,比如12號(hào)刪了,就出現(xiàn)11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購(gòu)買的設(shè)備,每個(gè)月的發(fā)票按照付款金額開具,怎么做賬務(wù)處理?
老師 我的這種要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費(fèi)項(xiàng)目怎么采集
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里數(shù)據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債+所有者權(quán)益不平衡怎么調(diào)呀?
老師你好,2025年第一季度利潤(rùn)表里的本期數(shù)是取財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)。那上期金額數(shù)是取2024年12月利潤(rùn)表里的累計(jì)嗎?
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅能從公賬報(bào)銷稅款嗎?
你好老師,購(gòu)買別的公司破產(chǎn)的土地跟房產(chǎn),對(duì)方開了發(fā)票還有交的契稅印花怎么做賬
發(fā)票還不齊來(lái)對(duì)多少?zèng)_減多少?
是的,就是那個(gè)意思