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老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應付賬款——暫估入庫。領用時借主營業務成本—工程材料,貸工程材料。就是已經出庫轉成本了。這個月收到了發票,我需要怎么做這筆分錄?

2022-06-23 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-23 14:52

借工程材料,貸應付賬款——暫估入庫 沖銷這筆分錄,再做有票的分錄

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快賬用戶8447 追問 2022-06-23 14:55

可是我已經結轉成本了呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-23 14:59

結轉成本的分錄,不用動了。 借工程材料,貸應付賬款——暫估入庫 沖銷這筆分錄,再做有票的分錄

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快賬用戶8447 追問 2022-06-23 15:03

沖紅借工程材料,貸應付賬款——暫估入庫這筆嗎?如果我沒有結轉成本的話那我就直接沖紅借應付賬款——暫估入庫,貸工程材料。然后再做借工程材料,應交稅費——進項。貸應付賬款——暫估入庫就可以了,但是我上月結轉成本,這樣成本數目就不對了啊

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齊紅老師 解答 2022-06-23 15:09

成本的分錄也可以沖銷,再做正確數字的結轉

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