您好,用以 以前年度損益調整 就要更正申報2022年年度所得稅匯算清繳申報表的, 您在分錄里用主營業務收入就是2023年利潤里,不用去更正2022年申報表
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發現去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業費和租賃費的專用發票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調整 貸:銀行存款,結轉:借:利潤分配 貸:以前年度損益調整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調整嗎?調增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調整,可做可不做納稅調整?還是說可以直接入在21年的費用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業費和租賃費的專用發票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調整 貸:銀行存款,結轉:借:利潤分配 貸:以前年度損益調整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調整嗎?調增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調整,可做可不做納稅調整?還是說可以直接入在21年的費用里?
老師好!請教:本年巳做上年收入以前損益調整,匯算清繳交時所交的企業所得稅是要:借:所得稅 貸:應交稅金 借:應交稅金 貸:銀行存款,還是也要做已前年度損益調整
19年有調減18年費用12W, 有調增18年收入13W,都是通過以前年度損益調整的,但是之前匯算清繳的時候沒有把差額放年報中(一直都是虧損,無需繳納),這個今年做2022年匯算的時候可以把差額1W調整嗎?
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
包工頭開進來的勞務發票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
老師,商貿企業適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
那就直接計入當年,省事?
您好,是的度呀,更正去年補稅還好,如果是退稅了,稅務可能會查賬,一般不敢輕易退稅,公司賬再清楚也不想查賬,好累的
更正匯算清繳,稅務局會查賬?做在今年就不會了?
您好,更正匯算清繳不一定查賬,我說的是有這個風險的
我們這邊,匯算清繳退稅企業所得稅就要查賬
您好,我也傻傻退了一次,查賬了,現在有經驗了,季度我計提費用年度我納稅調增,就不會退稅