可以的,可以這么做的。
去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒有入賬,今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有計(jì)入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒有入賬,今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有計(jì)入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
公司2018年費(fèi)用支付后,但是費(fèi)用發(fā)票一直沒有到手,2021年通過以前年度損益調(diào)整科目,把應(yīng)付賬款調(diào)平,這種情況,2021年匯算清繳時(shí)候怎么填報(bào)表,用調(diào)增以前年度損益調(diào)整科目數(shù)額嗎
去年開的成本票,去年沒有暫估,今年收到,今年做了以前年度損益調(diào)整,去年的匯算清繳可以把這部分費(fèi)用調(diào)減應(yīng)納稅所得額嗎
19年有調(diào)減18年費(fèi)用12W, 有調(diào)增18年收入13W,都是通過以前年度損益調(diào)整的,但是之前匯算清繳的時(shí)候沒有把差額放年報(bào)中(一直都是虧損,無需繳納),這個(gè)今年做2022年匯算的時(shí)候可以把差額1W調(diào)整嗎?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發(fā)票金額是2387.42呢
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)歸公司,開發(fā)商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個(gè)房子賣的時(shí)候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊(cè)的公司全部都已經(jīng)實(shí)繳了?
老師,補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄。補(bǔ)交當(dāng)年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄分別怎么做
老師,請(qǐng)問下合同負(fù)債產(chǎn)生的違約金是進(jìn)相應(yīng)商品的成本還是進(jìn)營業(yè)外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時(shí)A公司沒有出口資質(zhì),就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報(bào)關(guān)出口了,那個(gè)貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅借方有余額0.02元,這個(gè)我查出來是2023年2季度繳納的時(shí)候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆]發(fā)生維修) 我選的這個(gè)編碼對(duì)嗎?
請(qǐng)問工資能用一般戶發(fā)嗎?
去年繳納的所得稅達(dá)不到稅負(fù)率,稅務(wù)局讓補(bǔ)繳,是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整費(fèi)用嗎,調(diào)整的費(fèi)用有什么要求嗎
那帳中需要體現(xiàn)我這個(gè)差額放年報(bào)中了嗎?如果要體現(xiàn)分錄怎么弄呢?
納稅調(diào)整明細(xì)表收入填寫到收入類項(xiàng)目其他稅收金額13萬。 成本扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額12萬。
老師,金蝶需不需要做賬務(wù)處理呢?
你好,這個(gè)是什么原因需要調(diào)整?
正規(guī)的正之前應(yīng)該已經(jīng)做了以前年度損益調(diào)整才對(duì)如果你在今年做的話,不就重復(fù)了。