您好,在A105000調(diào)增。正確操作是在支付滯納金當(dāng)期申報企業(yè)所得稅。
去年的稅收滯納金當(dāng)時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因為當(dāng)時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當(dāng)時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因為當(dāng)時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
請問老師,2022年的稅收滯納金4萬,錯當(dāng)成補繳以前年度稅金計入未分配利潤了,并沒有影響2022年利潤,今年匯算清繳,稅局要求納稅調(diào)增,我可都反結(jié)賬,修改2022年利潤,將4萬滯納金在利潤中剪掉,再納稅調(diào)增?這樣就是匯算清繳的利潤表和2022年4季度財報和預(yù)繳利潤不一致,差4萬滯納金?
還在籌建的企業(yè),沒完工,沒有利潤表~沒有收入,年度匯算清繳提示有滯納金,在納稅調(diào)整項目明細里面需要填稅收滯納金,那就有所得稅了,在沒有收入情況下,怎么辦?還需要填什么表可以減掉稅嗎?
老師,請問,我剛剛在填報匯算清繳的時候,有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進入到印花稅里面去了,然后納稅調(diào)整那個明細表就提示我了,說有個 0.17 的滯納金要填,但是我那個報表上面沒有這個營業(yè)外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財務(wù)報表修改了才可以啊
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發(fā)票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)過了申報期還能改嗎
老師,現(xiàn)在個體工商戶的稅務(wù)登記是要去稅務(wù)大廳辦理嗎
個人獨資企業(yè)的投資人繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統(tǒng)里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數(shù)據(jù)填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構(gòu)匯總申報企業(yè)所得稅,總機構(gòu)填分配表,里面的職工薪酬,資產(chǎn)總額,從哪里取數(shù)
你好,老師。因為這個滯納金當(dāng)時可能是個人現(xiàn)金繳納的,個人承擔(dān),所以沒有入賬。那現(xiàn)在稅局顯示有差額需要更正報表調(diào)增,如果直接調(diào)增到營業(yè)外支出是不是對利潤表有影響?跟利潤表中的營業(yè)外支出數(shù)就不一樣了,在利潤表中需要怎么更正?
您好,只要滯納金開給企業(yè),即使個人承擔(dān),也需要入賬。因為您沒入賬,所以只要有入賬就會影響利潤總額。借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)付款或銀行存款。