您好,所得稅申報(bào)表的收入就是來自我們手工做的利潤表,您說的不一致是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)么
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅里面的填寫財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表的本期數(shù)和上期數(shù)分別是指什么?
我公司說企業(yè)所得稅利潤和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表不一致,需要更正申報(bào),我看了詳情是因?yàn)榧径人枚悰]有體現(xiàn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用所以和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表不一致,我可以把各種費(fèi)用加進(jìn)去企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎?不然的話要怎么更正成一致呢?謝謝老師
老師,律所季報(bào)所得稅,經(jīng)營所得時(shí)需要填的收入和成本是按申報(bào)的利潤表填的嗎?我看之前季度申報(bào)的與利潤表上的數(shù)據(jù)也不一致
老師為什么我做的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表里的利潤表、現(xiàn)金流量表本年累計(jì)不一致,資產(chǎn)負(fù)債表是一致的,這是什么原因
老師,申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤和企業(yè)所得稅季報(bào)利潤總額不一樣有什么原因的嗎,因?yàn)椴樵兂鰜淼臄?shù)據(jù)就是這樣,申報(bào)成功了的,
老師 請教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,都是要做研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅審報(bào)告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個(gè)人每個(gè)月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報(bào)個(gè)稅嗎?殘保金申報(bào)算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費(fèi)用,辦公費(fèi)用,如果讓銷售部門分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷售發(fā)票數(shù)量開來9990斤,但是金額券開完了,統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項(xiàng)期間費(fèi)用50,這樣怎么算盈虧平衡點(diǎn)?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來款壞賬計(jì)提的依據(jù)是什么?計(jì)提比例的選擇?這個(gè)有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬,未開發(fā)票,公戶沒錢先從甲方專戶代發(fā)20萬,代發(fā)時(shí),借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時(shí),借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時(shí)后都忘記用應(yīng)付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補(bǔ)憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目,投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào),是否屬于無效投標(biāo)?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
是的,都是自動(dòng)升成的
您好,電子稅務(wù)局的報(bào)表是自己填的,沒有自動(dòng)生成數(shù)據(jù),增值稅的申報(bào)是讀入銷售發(fā)票和勾選進(jìn)項(xiàng)會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù),但是負(fù)債表和利潤表不是自動(dòng)的。您現(xiàn)在是財(cái)務(wù)軟件的報(bào)表和科目余額表對不上么
我的報(bào)表和發(fā)票統(tǒng)計(jì)的數(shù)是一致的
您好,那我們的報(bào)表和哪個(gè)不一樣呢,剛才您說不一致了