你好,按照項(xiàng)目來 預(yù)繳的時(shí)候是按照項(xiàng)目來預(yù)繳,按照享受優(yōu)惠政策之后的 本企業(yè)申報(bào)的時(shí)候按照合計(jì)起來的
老師,幫我看看這題怎么算得?轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的稅金怎么算??? 某房地產(chǎn)開發(fā)公司是增值稅一般納稅人,2020年5月擬對其開發(fā)的位于市區(qū)的寫字樓項(xiàng)目進(jìn)行土地增值稅清算,該項(xiàng)目資料如下(1)2016年1月以8000萬元競得國有土地一宗,并按規(guī)定繳納契稅400萬元(2)2016年3月開始動(dòng)工建設(shè)。發(fā)生房地產(chǎn)開發(fā)成本15000萬元,其中包括裝修費(fèi)用4000萬元(3)發(fā)生利息支出3000萬元,但不能提供金融機(jī)構(gòu)貸款證明(4)2020年3月,該項(xiàng)目全部銷售完畢,共取得含稅銷售收入42000萬元(5)該項(xiàng)目已預(yù)繳土地增值稅450萬元根據(jù)上述資料,回答下列問題: 3. 計(jì)算土地增值稅時(shí),可扣除項(xiàng)目金額合計(jì)為( )萬元。 A.37560 B.30660 C.30000 D.31120 是不是轉(zhuǎn)讓時(shí)的增值稅42000/(1+5%)*5%*(7%+3%+2%)=240? 扣除金額,8400+15000+2340+240+4680=3660?
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師我的問題 比如我們①A項(xiàng)目第一季度的收入是60萬,第一季度的分包是40萬,,沒超過起征點(diǎn)30萬,A項(xiàng)目就沒有預(yù)交 ②第二個(gè)項(xiàng)目收入40萬,但是分包款沒有支付,就預(yù)交了40/1.01*0.01=0.39萬 ③第三個(gè)項(xiàng)目我們沒有收入,先支付了分包款10萬,也就沒有預(yù)交。 ④這個(gè)月我們該本地申報(bào)增值稅了就是拿三個(gè)項(xiàng)目的收入-分包款后的余額:(60+40-40-10=40)應(yīng)該申報(bào)的增值稅額: 50/1.01*0.01=0.49萬,實(shí)際預(yù)交:0.49-0.39=0.1萬 問題一:我做法對的嘛 問題二:我在本地季報(bào)的時(shí)候減去了③里面的分包款預(yù)交,在③ 那個(gè)項(xiàng)目下個(gè)季度有分包收入的時(shí)候是不是不能再減10萬了。因?yàn)槲以诒镜仡A(yù)交的時(shí)候已經(jīng)減去了。
老師幫我看一下我的問題:老師注意一下我是預(yù)交和注冊所在地季報(bào)增值稅兩個(gè)。 小規(guī)模納稅人:注冊地四川 ①北京項(xiàng)目第一季度收入60萬分包20萬預(yù)交金額(60-20)/1.01*0.01=0.4②云南項(xiàng)目第一季度收入80萬分包60萬80-60小于起征點(diǎn)30,不預(yù)交③廣西項(xiàng)目第一季度收入0萬分包10萬,不預(yù)交 老師麻煩幫我回答一下下面問題 4月本地白報(bào)增值稅(60+80+0-20-60-10)=0.5 本地實(shí)繳 0.5-0.4=0.1這樣對嗎? 老師我第在4月份廣西項(xiàng)目如果有收入 40 萬,我預(yù)交的時(shí)候還能減去分包款 10萬嗎?
老師我們有一個(gè)異地a項(xiàng)目本月沒有收入但是已經(jīng)支出了成本20萬 掛到a 工程結(jié)算-20的 , 但是我的B項(xiàng)目收入有120萬 成本60萬,我都對應(yīng)把B項(xiàng)目工程結(jié)算120結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入120,合同結(jié)算60萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本60 本月季報(bào)的時(shí)間120-60-5(費(fèi)用)=55,利潤有點(diǎn)大,我可以把a(bǔ)項(xiàng)目雖然沒有收入,但是我把成本結(jié)轉(zhuǎn)過去嘛、抵減一部分利潤,少交稅。
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?