你好,是可以減去分包款的呢
老師我的問題 比如我們①A項目第一季度的收入是60萬,第一季度的分包是40萬,,沒超過起征點30萬,A項目就沒有預(yù)交 ②第二個項目收入40萬,但是分包款沒有支付,就預(yù)交了40/1.01*0.01=0.39萬 ③第三個項目我們沒有收入,先支付了分包款10萬,也就沒有預(yù)交。 ④這個月我們該本地申報增值稅了就是拿三個項目的收入-分包款后的余額:(60+40-40-10=40)應(yīng)該申報的增值稅額: 50/1.01*0.01=0.49萬,實際預(yù)交:0.49-0.39=0.1萬 問題一:我做法對的嘛 問題二:我在本地季報的時候減去了③里面的分包款預(yù)交,在③ 那個項目下個季度有分包收入的時候是不是不能再減10萬了。因為我在本地預(yù)交的時候已經(jīng)減去了。
老師幫我看一下我的問題:老師注意一下我是預(yù)交和注冊所在地季報增值稅兩個。 小規(guī)模納稅人:注冊地四川 ①北京項目第一季度收入60萬分包20萬預(yù)交金額(60-20)/1.01*0.01=0.4②云南項目第一季度收入80萬分包60萬80-60小于起征點30,不預(yù)交③廣西項目第一季度收入0萬分包10萬,不預(yù)交 老師麻煩幫我回答一下下面問題 4月本地白報增值稅(60+80+0-20-60-10)=0.5 本地實繳 0.5-0.4=0.1這樣對嗎? 老師我第在4月份廣西項目如果有收入 40 萬,我預(yù)交的時候還能減去分包款 10萬嗎?
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財報和季報,我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規(guī)模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應(yīng)付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務(wù)報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風(fēng)險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
老師我那個3??廣西項目四月份預(yù)交還可以減這個分包嗎?我在四月注冊所在地申報1-3的增值稅的時候已經(jīng)減了這個分包款