您好, 這個需要去稅務(wù)局空口辦理
請問房地產(chǎn)企業(yè)填增值稅及附加稅申報表附列資料(四)時,當月已經(jīng)實際預繳的增值稅可以作為當月實際抵減稅額嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預售階段(預繳增值稅)12月做了延期申報增值稅等稅種,現(xiàn)到了延期申報期限,打開增值稅申報時沒有看到增值稅及附加稅費預繳申報 只有增值稅及附加稅費一般納稅人申報表?請問這個延期申報的增值稅表怎么填?
老師們好,我想問一下,企業(yè)新轉(zhuǎn)一般納稅人,3月份外經(jīng)證在異地預繳了增值稅及附加稅,那填電子稅局里的增值稅及附加稅申報表應(yīng)填哪個個表
1、異地項目,稅款預繳后,才可以注冊地申報增值稅及稅費嗎? 2、稅款預繳后,一般多久注冊地會有預繳的數(shù)據(jù)? 3、注冊地申報增值稅及附加稅時,有一個提示不通過,主表第28欄“分次預繳稅款”填報異常。
異地工程項目,申報預繳稅后,下載的,增值稅及附加稅預繳表,上面都沒有“稅收業(yè)務(wù)專用章”是正常的嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
需要準備什么資料嗎
帶上公章和經(jīng)辦人身份證就可以了
公章帶不出去哦
不帶公章不能處理稅務(wù)的哦