你好1. 是的; 到時按季度或者按月去報稅的時候 ;在去抵減的? ?2.你有異地建筑服務; 開票后預交或者是? 預交后開票? ;? ? ?在28欄次報哈? ?
2月份跨區域有工程項目,2月開具了發票,3月10日跨區域預繳了相關的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
有個問題咨詢您一下,我是建筑企業,易地有預繳稅費,請問下易地預繳的附加稅在注冊地納稅申報時可不可以抵扣呢 ?比如說我本月銷項稅金5萬,進項2萬,易地預繳增值稅1萬,附加稅0.5萬,那我本月應繳納的增值稅是不是5-2-1=2萬呢,附加稅是交2萬的12%,還是交2萬的12%在扣除0.5萬呢
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
我異地項目預繳所屬期是1月份的,在2月份辦理外管證及申報付款交的稅。我現在報2月份的增值稅及附加,在主表的28行那里分次預繳稅額是2月份交的稅額,對比說不通過。怎么辦?
1、異地項目,稅款預繳后,才可以注冊地申報增值稅及稅費嗎? 2、稅款預繳后,一般多久注冊地會有預繳的數據? 3、注冊地申報增值稅及附加稅時,有一個提示不通過,主表第28欄“分次預繳稅款”填報異常。
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業范圍,他平時開工程服務9個點,現在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
1按月去報稅 2.異地建筑服務; 開票后預交。稅款異地預繳后,一般多久注冊地電子稅務局會有預繳的數據? 3、注冊地申報增值稅及附加稅時,有一個提示不通過,主表第28欄“分次預繳稅款”填報異常,是什么原因。。
你好;? ? 一般預交后; 馬上就有數據的; 一般是次月報增值稅的時候系統會自動出來的;? ?如果沒有出來; 就可能是你預交金額有問題?
是次月報增值稅的時候系統會自動出來的?不是當月可以抵減嗎?
你好; 是的;正常是的; 不用的??
老師,我的意思是,不是當月預繳的稅款,當月可以抵減嗎?
你好; 不用哈;? 要 機構地申報期內的時候去抵減預交和進項稅 ;差額繳納的??