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請問老師,專管員說大數據反應我家應納稅額和已納稅額不符,讓我自查19年至2023年8月31的稅額編制成表,并寫情況說明,想問一下這個有沒有模版,或者請老師給說說應該怎么寫。請報表和情況說明分別說一下。我估計是我有異地預繳稅款的原因,這個金額電子稅務局沒有帶過來。

2023-09-23 20:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-23 20:21

您好!異地預繳的稅你們會機構所在地交稅時有填寫扣除的嗎?

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快賬用戶3344 追問 2023-09-23 20:24

有填寫的,老師

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快賬用戶3344 追問 2023-09-23 21:02

老師不回復嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-23 21:17

您好!那就不會是這個原因,大數據會取到這個數,你要先問清楚查明原因才好寫的

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快賬用戶3344 追問 2023-09-24 13:10

老師,您看這種怎么寫情況說明呢?

老師,您看這種怎么寫情況說明呢?
齊紅老師 解答 2023-09-24 14:00

您好!那你們申報金額為什么對不上呢?車輛購置稅是4s店代扣的,你確定對方有沒有代扣呢?

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您好!異地預繳的稅你們會機構所在地交稅時有填寫扣除的嗎?
2023-09-23
您好,建議您聯系下專管員最好去大廳把6月份申報表更正一下,在申報7月份
2020-08-05
你好!憑證有問題,原材料一般是轉入生產成本不會直接轉本年利潤, 本年利潤每年年底把余額結轉到未分配利潤就可以現在不用轉平。 如果全年是虧損的,次年企業(yè)所得稅匯算清繳后可以申請之前預料的退稅(企業(yè)所得稅)
2020-09-17
你好,同學, 你這里屬于虧損,所以本年利潤借方余額這是正常的,沒有錯誤, 虧損就不繳納企業(yè)所得稅,也不分配利潤的, 不需要結平
2020-09-09
先確定開票時間再確定差哪一個年度
2023-01-19
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