你好,增值稅的結轉方式有很多種,我告訴您一種 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
上個月有留底稅額,這個月銷項大于進項,因為上個月有留底,所以這個月不用繳納增值稅,那我這個月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
老師好,一般納稅人8月有留抵的進項稅額,到了月末,不做賬務處理,只是在申報表體現。那么到了9月份申報增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個進項稅額了。難么9月分賬務處理時關于這個8月留底的進項稅額還用不用在賬務處理了呢?
一般納稅人,上個月增值稅留底了,這個月有增值稅了,月末怎么處理這個增值稅?分錄怎么做?
一般納稅人,稅金進項大于銷項,只有留抵,不需要交稅了 怎么處理賬目,需要寫分錄嗎
3月銷項稅額52245.14,沒有進項,還需要轉出未交增值稅這一步嗎,還是直接計提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進項大于銷項,不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務處理嗎?
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會計做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會計數據遷入后發現科目余額對報表對不上,經倒插發現現在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對不上,原因是代賬公司修改了科目導致數據對不上,現在該如何處理呢?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對嗎
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務工人是海南開的建筑服務工程服務發票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請問老師,進項增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時抵成本是吧
我公司對A公司里的某一個項目投資,我這邊怎么入賬?
具體怎么寫了?分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅
那進項稅呢?
你看看進項稅額在貸方呢
進項稅不用處理?那賬面怎么體現繳納多少呢?
需要繳納的在未交增值稅里面體現
比如:銷項是50,進項是100,之前留抵50,這個月銷項100,進項30,需要繳納20(100-30-50),具體的分錄應該怎么做呢?怎樣就能更好的在賬面上體現出來了
繳納稅款時,做的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款
繳納的時候就是這么做的
我不明白中間的應該怎么做就能都到應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)這個科目里了
借你自己計算銷項和進項差額放到里面
能寫一下分錄嗎
借應交稅費應交增值稅銷項稅額? ?貸應交稅費應交增值稅進項稅額? ?應交稅費-未交增值稅
好的,謝謝老師
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