你好;? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)比如? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,問一下,12月份,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額后,不用繳納稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步還需要做分錄嗎?
本月申請增值稅留抵退稅,增值稅納稅申報表需要改嗎?還是下次直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了?
老師,到每個月 月底 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做賬務(wù)處理? 那么銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢,我會根據(jù)自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交-未交增值稅。這操作是不是不對?可剛剛搜問題,又老師解答說這一步?jīng)]有意義。
3月銷項(xiàng)稅額52245.14,沒有進(jìn)項(xiàng),還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預(yù)交增值稅
請問老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業(yè)成本,在填寫關(guān)聯(lián)報表時,填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
施工企業(yè)項(xiàng)目毛利怎么計算,請老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數(shù),只給了離職比例,怎樣算出每年確認(rèn)的服務(wù)費(fèi)用的?
老師,我們企業(yè)是光伏行業(yè),開出的發(fā)票是9個點(diǎn)專票,現(xiàn)在有個問題,有家公司也是同行,現(xiàn)在不做了,把材料轉(zhuǎn)賣給我們,他們不能給我們開出13個點(diǎn)的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理,如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話,我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?為什么我看的工程施工都不結(jié)轉(zhuǎn)?
老師你好,請問勞務(wù)分包合同屬于建設(shè)工程合同還是買賣合同?
是這樣嗎,進(jìn)項(xiàng)沒有就填零
你好; 是的; 就寫0 即可? ; 就不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅即可; 只寫銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn); 我上面是舉例哈? ?
8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
?你好; 是 ; 就暫時不用結(jié)轉(zhuǎn)分類。? ?
那也不用計提增值稅了是嗎
是的。 就不用 計提附加稅;? 增值稅還是要做的哦; 銷項(xiàng)稅做? ?
老師這樣做對了嗎?
?你好;? ?前面兩筆是對的;? ?第三筆? ?都是同一個科目 你去做干嘛? ?; 你看看轉(zhuǎn)出未交增值稅借方轉(zhuǎn)? 到未交增值稅借方即可? ?
做完那兩筆分錄后是這樣的
你應(yīng)該做 借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交? 增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。? ? 你做反了?? ;你留底了的哇;? ??
這樣對了嗎?
對的,這樣就對了哈