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3月銷項(xiàng)稅額52245.14,沒有進(jìn)項(xiàng),還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?

2022-10-18 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 15:28

你好;? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)比如? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?

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快賬用戶9986 追問 2022-10-18 15:38

是這樣嗎,進(jìn)項(xiàng)沒有就填零

是這樣嗎,進(jìn)項(xiàng)沒有就填零
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齊紅老師 解答 2022-10-18 15:43

你好; 是的; 就寫0 即可? ; 就不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅即可; 只寫銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn); 我上面是舉例哈? ?

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快賬用戶9986 追問 2022-10-18 16:07

8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:09

?你好; 是 ; 就暫時不用結(jié)轉(zhuǎn)分類。? ?

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快賬用戶9986 追問 2022-10-18 16:11

那也不用計提增值稅了是嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:12

是的。 就不用 計提附加稅;? 增值稅還是要做的哦; 銷項(xiàng)稅做? ?

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快賬用戶9986 追問 2022-10-18 17:08

老師這樣做對了嗎?

老師這樣做對了嗎?
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齊紅老師 解答 2022-10-18 17:16

?你好;? ?前面兩筆是對的;? ?第三筆? ?都是同一個科目 你去做干嘛? ?; 你看看轉(zhuǎn)出未交增值稅借方轉(zhuǎn)? 到未交增值稅借方即可? ?

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快賬用戶9986 追問 2022-10-18 17:25

做完那兩筆分錄后是這樣的

做完那兩筆分錄后是這樣的
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齊紅老師 解答 2022-10-18 17:26

你應(yīng)該做 借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交? 增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。? ? 你做反了?? ;你留底了的哇;? ??

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快賬用戶9986 追問 2022-10-18 17:41

這樣對了嗎?

這樣對了嗎?
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齊紅老師 解答 2022-10-18 18:03

對的,這樣就對了哈

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你好;? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)比如? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-10-18
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-02-19
您好 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時候 不要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-02-22
你好,兩種方法都可以。實(shí)際操作中,月末一般是根據(jù)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額,做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅的分錄
2022-01-23
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時要計提
2022-12-28
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