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老師,到每個月 月底 進項大于銷項不需要做賬務處理? 那么銷項大于進項呢,我會根據自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交-未交增值稅。這操作是不是不對?可剛剛搜問題,又老師解答說這一步沒有意義。

2022-04-15 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-15 09:35

你好,進項大于銷項 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 銷項大于進項 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅

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快賬用戶5103 追問 2022-04-15 09:36

這發(fā)錄 我也看到過。我想知道正常小企業(yè) 實操中是必須都寫嗎?

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快賬用戶5103 追問 2022-04-15 09:37

我如果每個月,進行大于銷項不做分錄,銷項大于進項我就做一筆,借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交-未交增值稅 這對不對

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齊紅老師 解答 2022-04-15 09:43

你好 1,必須寫 2,不對的,進項稅額,銷項稅額都沒有結轉掉呢?

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快賬用戶5103 追問 2022-04-15 10:02

對我剛剛看了 應交稅費-轉出未交增值稅余額都在借方(都以前年度的累計)我該做什么楊分錄彌補?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 10:09

你好,是有留底稅額嗎,是有賬實不一致嗎?

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快賬用戶5103 追問 2022-04-15 10:26

沒有留底 有些暫時未認證,就是我賬實不符, 之前也就聽老師說,銷項銷售,進項采購正常做分錄。若銷大于進項那就在做一筆借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交-未交增值稅,次月繳納在沖銷應交-未交增值稅,現在我不知道怎么來沖銷應交稅費-轉出未交增值稅(都累計下來的數字)

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齊紅老師 解答 2022-04-15 10:33

你好,需要去查明賬實不符的原因,現在才知道該如何調整的?

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你好,進項大于銷項 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 銷項大于進項 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2022-04-15
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
同學,你好 分錄是對的
2025-02-14
你好,這個是不行的,需要按照前面這么操作。
2023-04-06
你好!需要的,需要做第二筆分錄的(意思是留抵)
2022-03-15
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