?您好,1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師,我想問下,我們制造業(yè)的,售后人員增補(bǔ)平安保險險種,這個計入管理費(fèi)用呢還是制造費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?
公司內(nèi)賬。,像計提社保。, 我借:管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)-單位部分, 借:銷售費(fèi)用-社會保險費(fèi)-單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi) 還是借管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險- 單位部分 借:管理費(fèi)用。醫(yī)療保險單位部分 借:銷售費(fèi)用-養(yǎng)老保險-單位部分 借:銷售費(fèi)用-醫(yī)療保險單-位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi) 哪樣好一點?
老師我們財務(wù)經(jīng)理要求計提工資和社保,社保要求計提明細(xì)分錄是不是這樣的 借:管理費(fèi)用/社保費(fèi)企業(yè)部分/養(yǎng)老保險/醫(yī)療保險/工傷保險/失業(yè)保險 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會保險費(fèi) 是這樣做嗎? 工資計提分錄如下 借:管理費(fèi)用/工資/基本工資/績效工資/獎金/等等 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 這樣做對嗎
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金=營業(yè)外支出(剔除固定資產(chǎn)處置損失)+管理費(fèi)用(剔除工資、福利費(fèi)、勞動保險金、待業(yè)保險金、住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、折舊、壞賬準(zhǔn)備或壞賬損失、列入的各項稅金等)+營業(yè)費(fèi)用、成本及制造費(fèi)用(剔除工資、福利費(fèi)、勞動保險金、待業(yè)保險金、住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等)+其他應(yīng)收款本期借方發(fā)生額+其他應(yīng)付款的借方,這個借方發(fā)生額怎么理解,是期初一期末,還有管理費(fèi)用減去折舊減去工資,營業(yè)費(fèi)用是直接取數(shù),
老師我想問一下怎么計提四險(醫(yī)療保險,養(yǎng)老保險失業(yè)保險,工傷保險)的制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,是不是直接用代扣的醫(yī)療,養(yǎng)老,失業(yè),工傷保險的制造,管理,銷售費(fèi)用加起來得計提四險的管理,銷售,制造的余額
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報酬了,稅務(wù)上還會不會有風(fēng)險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,