你好,學員,兩種都可以的 第二種更詳細一些,方便以后查賬
計提社保分錄:借 管理費用—單位部分 借:其他應付款—代扣社保(個人)貸:應付職工薪酬—社會保險費 是這樣的嗎?
老師,請問計提社保,醫保時,分錄需要分開嗎?如,借:管理費用-養老保險,管理費用-失業保險,管理費用-工傷保險,管理費用-醫保(單位承擔部分),貸:應付職工薪酬-養老,應付職工薪酬-失業,應付職工薪酬-工傷,應付職工薪酬-醫保(單位承擔部分)
公司內賬。,像計提社保。, 我借:管理費用-社會保險費-單位部分, 借:銷售費用-社會保險費-單位部分 貸:應付職工薪酬-社會保險費 還是借管理費用-養老保險- 單位部分 借:管理費用。醫療保險單位部分 借:銷售費用-養老保險-單位部分 借:銷售費用-醫療保險單-位部分 貸:應付職工薪酬-社會保險費 哪樣好一點?
老師好,我已經做過下面這個分錄了,繳納社保的會計分錄 1、計提社保費用時的分錄: 借:管理費用-社會保險費(單位部分), 貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分); 2、實際繳納社保費用時的分錄: 借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分), 借:其他應收(付)款-社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款; 現在要計提工資部分,那這個是應發工資數,還是實發工資數啊?
本月緩交社保 計提社保,借管理費用(單位部分)貸應付職工薪酬-社會保險 個人部分怎么處理?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
我們支付的利息沒有發票,匯算清繳的時候是不是要納稅調增
出口非自產,需要進項稅轉出,在增稅報表第幾欄申報
老師,你好,我之前失業金買了8年,現在斷交了9個月,還能領失業金嗎?
老師您好,請問廚師費、幫廚費、保潔費、清理化糞池費,對方給開發票時,以上幾種業務的稅收分類編碼應該是哪個?體現在發票上星號里面應該是生活服務,還是企業管理服務
填企業所得稅申報時,季末資產總額是怎么計算的啊?應該怎么填呢?
前兩個月不是我們申報的,個稅這個怎么弄呀?
電商平臺使用微信支付,微信支付對平臺收入的手續費,作為電商平臺入賬,該怎么做憑證
如果無形資產1.4億無償劃轉出去,需要怎么做賬。
地瓜屬于在蔬菜流轉環節免稅范疇嗎
如果我用第1種方法,老板會不會說看不懂
不會的,其實第一種方便做賬
那好的,謝謝
不客氣,周末愉快,學員