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我們是建筑公司,我們上月給甲方開了10萬元發(fā)票(建筑服務),沒有收到工程款。 借:應收賬款10萬 貸:主營業(yè)務收入 貸:銷項稅 本月委托甲方代發(fā)我公司項目上的工人工資10萬,已轉(zhuǎn)到每個工人卡里。請問本月會計分錄怎么寫?

2023-09-12 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-12 14:13

請問一下,這個員工你們需要給他們申報個人所得稅嗎,同時,你們有給他們繳納社保嗎

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快賬用戶6756 追問 2023-09-12 14:14

已申報個稅,都是工地上的流動工人,沒有買社保的。

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齊紅老師 解答 2023-09-12 14:15

那么你們只是代收代付 借:銀行存款 貸:其他應付款 你們轉(zhuǎn)到員工的卡里面 借:其他應付款 貸:銀行存款

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快賬用戶6756 追問 2023-09-12 14:16

不是我們付的,是甲方付的。

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齊紅老師 解答 2023-09-12 14:17

那么你們直接是 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

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快賬用戶6756 追問 2023-09-12 14:18

不是我們公司付的,我們的銀行存款沒變過。

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齊紅老師 解答 2023-09-12 14:19

你的意思是從應收賬款里面走出去嗎

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快賬用戶6756 追問 2023-09-12 14:19

我們給甲方開票,甲方?jīng)]有付我們工程款,甲方直接把錢轉(zhuǎn)到每個工人的卡里了。

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齊紅老師 解答 2023-09-12 14:23

那么直接是 借:應付職工薪酬 增值稅 貸:應收賬款

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請問一下,這個員工你們需要給他們申報個人所得稅嗎,同時,你們有給他們繳納社保嗎
2023-09-12
您好,是的,做賬就是這么做賬的
2024-08-08
您的賬務處理中,甲方代發(fā)工資這部分存在理解偏差 當甲方給您公司的農(nóng)民工代發(fā)工資時,您可以做如下賬務處理: 您給甲方開票后 借:應收賬款—甲方公司 貸:主營業(yè)務收入—工程結(jié)算 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 當甲方代發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬 貸:應收賬款—甲方公司 10 萬 這樣,“應收賬款—甲方公司”在該業(yè)務中的余額就會是 0 您之前賬務處理中計提工資的步驟在甲方代發(fā)工資業(yè)務中,如果工資全額由甲方代發(fā),就無需計提這一步,否則如果您已經(jīng)計提了工資,那么在甲方代發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬 貸:應收賬款—甲方公司 10 萬 同時,沖回多計提的工資 借:應付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資(金額為多計提部分) 貸:工程施工 - 合同成本 - 人工費 (金額為多計提部分)
2024-07-07
可以的,根據(jù)您的描述,您公司的操作符合會計原則。開票和收款時的賬務處理也正確。確保憑證齊全,按流程操作即可。
2024-09-04
同學你好!可以把甲方代表清單和工資表作附件在憑證后就可以
2022-01-11
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